2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)

基本情報

  • 企業概要:
    • 企業名: 株式会社ヨシタケ
    • 主要事業分野: 自動調整弁の製造・販売
    • 代表者名: 山田 哲 (代表取締役社長)
    • 問合せ先責任者: 島 勝彦 (取締役総務部長兼経理部長)
    • URL: https://www.yoshitake.co.jp
    • 上場取引所: 東証
  • 報告概要:
    • 提出日: 2024年5月16日
    • 対象会計期間: 2023年4月1日 ~ 2024年3月31日 (2024年3月期)
  • セグメント:
    • 日本
    • アジア(旧東南アジア)
  • 発行済株式:
    • 発行済株式数: 13,934,946株
  • 今後の予定:
    • 株主総会: 2024年6月25日
財務諸表の要点
  • 連結貸借対照表:
    • 総資産: 19,340,779千円 (前期比15.2%増)
    • 純資産: 15,788,601千円 (前期比9.0%増)
    • 自己資本比率: 80.9% (前期85.7%)
  • 連結損益計算書:
    • 売上高: 8,952,786千円 (前期比19.1%増)
    • 営業利益: 874,793千円 (前期比△1.7%減)
    • 経常利益: 1,484,344千円 (前期比12.4%増)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益: 1,133,779千円 (前期比6.5%増)
  • 連結キャッシュ・フロー計算書:
    • 営業活動によるキャッシュ・フロー: 1,450,933千円 (前期 961,467千円)
    • 投資活動によるキャッシュ・フロー: △1,081,211千円 (前期 △1,586,394千円)
    • 財務活動によるキャッシュ・フロー: 312,279千円 (前期 △67,439千円)
    • 現金及び現金同等物期末残高: 3,002,560千円 (前期 2,230,440千円)
収益性
  • 売上高: 8,952,786千円 (前期比19.1%増)
  • 営業利益: 874,793千円 (前期比△1.7%減)
  • 経常利益: 1,484,344千円 (前期比12.4%増)
  • 親会社株主に帰属する当期純利益: 1,133,779千円 (前期比6.5%増)
  • 1株当たり当期純利益: 89.03円 (前期 83.42円)
  • 売上高営業利益率: 9.8% (前期11.8%)
財務安全性
  • 自己資本比率: 80.9% (前期85.7%)
効率性
  • 売上高営業利益率: 9.8% (前期11.8%) (※前年からの低下傾向)
セグメント別
  • 売上高:
    • 日本: 7,127,618千円 (前期比4.1%増)
    • アジア: 1,825,168千円 (前期比54.8%増)
  • セグメント利益:
    • 日本: 758,716千円 (前期比4.9%増)
    • アジア: 115,131千円 (前期比22.6%減)
財務の解説
  • 当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更に伴う経済活動の正常化、賃金上昇を背景とした個人消費の回復、製造業における半導体関連の好調、インバウンド需要の急増などに支えられ、我が国経済は回復基調で推移しました。
  • このような経済環境下、当社グループは自動調整弁の国内外での販売活動を強化し、結果として連結売上高は前期比19.1%増となりました。
  • 損益面では、生産の効率化、工数低減、コスト削減の徹底により、連結営業利益は前期比1.7%減となり、経常利益は同12.4%増、親会社株主に帰属する当期純利益は同6.5%増となりました。
  • 財務状態としては、総資産が13億9百万円増加し193億4千万円、純資産が13億9百万円増加し157億8千8百万円となりました。自己資本比率は80.9%となりました。
  • キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比約4億8千9百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローは支出が減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは収入が増加した結果、現金及び現金同等物は7億7千2百万円増加し、30億2百万円となりました。

配当

  • 配当実績と予想:
    • 2024年3月期 期末配当: 27.00円
    • 2024年3月期 年間配当: 27.00円 (前期比1円増配)
    • 2025年3月期 年間配当予想: 27.00円

セグメント別情報

  • セグメント別状況:
    • 日本セグメントにおいては、国内顧客向け大型案件の受注や建築設備市場での受注増加により、売上高は前期比4.1%増、セグメント利益は同4.9%増となりました。
    • アジアセグメントにおいては、中国向け販売の好調に加え、海外子会社の連結化により、売上高は前期比54.8%増となりましたが、セグメント利益は同22.6%減となりました。
  • セグメント戦略:
    • 販売活動においては、新規取得子会社とのシナジー効果、新規物件の受注率・受注額向上、流通市場での小口案件・リプレイス需要の確保、新製品の販促強化を目指します。
    • 製造活動においては、内製化の推進、タイ子会社におけるステンレス・鋳鋼の鋳造量増加、ロストワックス鋳造ラインの立ち上げを進めます。
    • 品質管理面では、自社責任クレームゼロを目指し、予防措置を講じていきます。

中長期計画との整合性

*   連結売上高は89億52百万円(前期比19.1%増)、連結経常利益は14億84百万円(前期比12.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は11億33百万円(前期比6.5%増)となり、増収増益となりました。

競合状況や市場動向

  • 市場動向:
    • 国内経済は、賃金上昇を追い風とした個人消費、設備投資、インバウンド需要の増加が景気を牽引すると見込まれる一方、世界的な金融引き締めによる影響や地政学リスクが懸念されます。
    • 海外経済は、米国経済は堅調だが、欧州・中国経済は下振れリスクが指摘されています。

今後の見通し

  • 業績予想:
    • 2025年3月期 連結売上高予想: 9,700百万円 (前期比8.4%増)
    • 2025年3月期 連結経常利益予想: 1,350百万円 (前期比△9.1%減)
    • 2025年3月期 親会社株主に帰属する当期純利益予想: 1,000百万円 (前期比△11.8%減)
  • リスク要因:
    • 世界的な金融引き締め、円相場の急激な下落、金融資本市場の変動、物価上昇による家計の消費支出動向への影響。
    • 地政学的なリスクによる世界経済の減速、資源・材料価格の上昇。
    • 新規子会社の収益構造改善途上であること、のれん償却、人件費負担の増加。
    • 為替差益や固定資産売却益といった前期に計上された営業外収益、特別利益を今後の業績予想には織り込んでいないこと。

重要な注記

  • 会計方針:
    • 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、記載の通りです。
    • 退職給付に係る会計処理、重要な収益及び費用の計上基準、重要なヘッジ会計の方法、のれんの償却方法等について記載があります。
  • その他:
    • 報告セグメントの名称を「東南アジア」から「アジア」へ変更しました。
    • 第3四半期連結累計期間において、日本セグメントで固定資産の減損損失を12,500千円計上しました。
    • のれんの償却額は66,205千円、アジアセグメントの期末のれん残高は853,197千円です。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 6488
企業名 ヨシタケ
URL http://www.yoshitake.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 機械 – 機械

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By ジニー

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