2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

決算短信(要約・整理)

(対象資料:藤田エンジニアリング株式会社 2024年3月期 決算短信、提出日 2024年5月10日)

基本情報
  • 企業名:藤田エンジニアリング株式会社(証券コード 1770)
  • 主要事業分野:建設事業(ビル設備・産業設備・環境設備)、機器販売及び情報システム事業、機器のメンテナンス事業、電子部品製造事業
  • 代表者:代表取締役社長 藤田 実
  • 本社・IR URL: https://www.fujita-eng.co.jp
  • 問合せ:常務取締役 須藤 久実(TEL 027-361-1111)

報告概要
– 決算短信提出日:2024年5月10日
– 対象会計期間(連結):2023年4月1日~2024年3月31日
– 有価証券報告書提出予定日:2024年6月27日
– 定時株主総会開催予定日:2024年6月27日
– 配当支払開始予定日:2024年6月28日

セグメント(報告セグメント)
– 建設事業:ビル設備工事、産業設備工事、環境設備工事(主力セグメント)
– 機器販売及び情報システム事業:産業用機器販売、情報通信機器・システムの開発・販売等
– 機器のメンテナンス事業:空調等の営繕・保守・据付等、設備メンテナンス(※一部水道施設管理受託業務を本年度から同セグメントへ再分類)
– 電子部品製造事業:電子部品の検査・組立・装置製造等

発行済株式
– 期末発行済株式数(普通株式、自己株式含む):11,700,000株
– 期末自己株式数:2,540,954株(2024年3月期)
– 期中平均株式数:9,154,614株(2024年3月期)
– 時価総額:–(資料に株価は記載なしのため省略)

今後の予定(資料記載)
– 決算発表:本決算短信(提出日 2024/5/10)
– 有価証券報告書提出予定:2024/6/27
– 定時株主総会:2024/6/27
– 配当支払開始:2024/6/28
– 決算説明会の有無:–(要旨に記載なし)

財務指標(主要数値:連結、単位=百万円)

(期間:2024年3月期=2023/4/1~2024/3/31、対前期増減率は資料記載)
– 売上高:32,273 百万円(+18.8%)
– 営業利益:2,182 百万円(+25.8%)
– 経常利益:2,347 百万円(+23.6%)
– 親会社株主に帰属する当期純利益:1,591 百万円(+24.7%)
– 1株当たり当期純利益:173.80 円
– 総資産:33,218 百万円
– 純資産:17,778 百万円
– 自己資本比率:53.5%
– 現金及び現金同等物(期末):8,433 百万円

収益性・効率性(資料記載指標)
– 売上高営業利益率:6.8%(2024年3月期、資料)
– 総資産経常利益率(ROAに類似):7.5(資料表記)
– 自己資本当期純利益率(ROEに類似):9.3(資料表記)
– 減価償却費:215 百万円(連結、当期)
– 有形・無形資産の増加額(投資額):271 百万円(連結、当期)

財務安全性・その他指標(資料より)
– 短期借入金(期末):855 百万円(長期借入は計上なし)
– インタレスト・カバレッジ・レシオ(キャッシュフロー/利払い):325.3倍(資料)
– キャッシュ・フロー対有利子負債比率:0.4年(資料)

連結キャッシュ・フロー(単位=百万円)
– 営業活動によるCF:+1,976
– 投資活動によるCF:△1,092(主に投資有価証券取得)
– 財務活動によるCF:△487(配当支払等)
– 現金及び現金同等物期末残高:8,433

連結貸借対照表(要旨、単位=百万円)
– 流動資産合計:23,787
– 契約資産:5,791(前年より増加)
– 有価証券(短期含む):1,900(増加)
– 固定資産合計:9,431
– 流動負債合計:13,855(電子記録債務・工事未払金増加等)
– 固定負債合計:1,585

財務の解説(資料の記載内容に基づく整理)
– 売上増加の主因:工事進捗が順調であったこと、機器販売・メンテナンスの堅調推移など。
– 資産増加の主因:契約資産の増加(+2,205 百万円)、有価証券の取得(+1,900 百万円)等。
– 負債増加の主因:電子記録債務および工事未払金の増加。
– CF:営業CFは売上債権増加等の調整を行いつつ増加。投資は投資有価証券取得が中心。

配当
  • 2023年3月期 実績:年間 40円(中間16円、期末24円)
  • 2024年3月期 実績:年間 60円(中間20円、期末40円)
    • 期末の内訳:普通配当 30円、特別配当 10円(=合計期末40円)
  • 配当金総額(2024年):549 百万円(連結)
  • 配当性向(連結):34.5%(2024年)
  • 2025年3月期 予想:年間 50円(中間25円、期末25円)
  • 特別配当:2024年期末に10円の特別配当を実施(資料記載)
セグメント別情報(連結、当期=2024年3月期、単位=百万円)

(外部顧客向け売上高/セグメント利益/セグメント資産)
– 建設事業
– 売上高(外部):18,605 百万円
– セグメント利益:1,043 百万円
– セグメント資産:23,225 百万円
– 機器販売及び情報システム事業
– 売上高(外部):5,515 百万円
– セグメント利益:260 百万円
– セグメント資産:3,907 百万円
– 機器のメンテナンス事業
– 売上高(外部):6,376 百万円
– セグメント利益:650 百万円
– セグメント資産:5,260 百万円
– 電子部品製造事業
– 売上高(外部):1,777 百万円
– セグメント利益:74 百万円
– セグメント資産:2,240 百万円

セグメント別貢献(営業利益ベース、概算)
– 建設事業:セグメント利益約1,043 / 計2,027 ≒ 51.5%
– 機器販売等:約260 ≒ 12.8%
– メンテナンス:約650 ≒ 32.1%
– 電子部品:約74 ≒ 3.6%

セグメント戦略・動向(資料記載要旨)
– 建設事業:受注高は17,062 百万円(前期比△2.5%)とやや減少したが、工事進捗により売上が大きく伸長(+31.4%)。部門別ではビル設備の売上が大きく増加。
– 機器販売/情報システム:圧縮機等の産業用機器販売やシステム受託が堅調。売上+9.2%。
– メンテナンス:修理・据付工事の受注が堅調で売上+6.5%。
– 電子部品:半導体受託加工の減少で売上ほぼ横ばい(△0.9%)。

(注)当期よりセグメント区分の一部変更あり。前期比較は変更後の区分に組替済。

中長期計画との整合性
  • 中期経営計画:「Integrity & Initiative(誠実・主導権)」期間 2022~2024年度(基本方針:事業基盤強化・人材基盤強化・ESG推進)
  • 本資料の記載:当期は売上・利益共に増加しており、計画期間の最終年度において増収増益を達成。なお、計画進捗の詳細数値目標との整合性や進捗評価の詳細は資料に明示された定量目標がないため、該当箇所は「–」。
競合状況・市場動向(資料の記載要旨)
  • 市場動向(記載):
    • 国内景気は正常化傾向も地政学リスク、為替、物価上昇、中国経済等の不確実性が残る。
    • 建設業界:民間設備投資は回復基調だが、技能労働者不足、資材価格上昇など課題あり。
  • 競合他社との比較:資料には他社比較数値の記載はなく、相対位置付けは「–」。
今後の見通し(経営予想・リスク)

業績予想(連結・2025年3月期:2024/4/1~2025/3/31、単位=百万円)
– 売上高:30,000(前期比△7.0%)
– 営業利益:2,000(前期比+7.0%)
– 経常利益:2,200(前期比+6.2%)
– 親会社株主に帰属する当期純利益:1,300(前期比△18.3%)
– 1株当たり当期純利益予想:141.94 円

リスク要因(資料記載)
– 地政学的リスク(ウクライナ情勢・中東情勢等)
– 為替変動、原材料・建設資材価格の上昇
– 労務費高騰および技能労働者不足、時間外労働上限規制等の影響
– その他 不確実要因(需要変動等)

重要な注記・会計方針等
  • 会計基準:日本基準(当面は日本基準を採用する方針)。IFRS適用は状況を踏まえ検討。
  • 会計方針変更・修正再表示:該当事項なし(注記参照)
  • 連結範囲の変更:特定の連結子会社の吸収合併等あり(藤田テクノ㈱と藤田水道受託㈱の連結子会社間吸収合併等)、また海外子会社の事業配分見直しによりセグメント区分を変更。
  • 監査:本決算短信は公認会計士または監査法人の監査の対象外(資料記載)。

以上
(出典:藤田エンジニアリング株式会社 2024年3月期 決算短信)


上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 1770
企業名 藤田エンジニアリング
URL http://www.fujita-eng.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 建設・資材 – 建設業

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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By シャーロット

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