2025年6月期 決算短信 〔日本基準〕(連結)
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社(コード:7707)
(2025年6月期 決算短信〔日本基準・連結〕要約)
提出日:2025年8月14日
基本情報
- 企業名:プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
- 主要事業分野:ライフサイエンス・ヘルスケア(ラボ自動化装置、臨床診断装置、試薬・消耗品、メンテナンス、受託製造/検査)
- 代表者:代表取締役社長 杉山 悠
- URL:https://www.pss.co.jp
- 決算短信作成日:2025年8月14日
- 対象会計期間:2024年7月1日~2025年6月30日
- 決算説明会:有(機関投資家向け)
- 有価証券報告書提出予定日:2025年9月29日
報告概要(主な日程・イベント)
- 定時株主総会予定日:2025年9月26日
- 有価証券報告書提出予定日:2025年9月29日
- 配当支払開始予定日:―
- 決算説明会:開催(機関投資家向け)
- 主要コーポレートイベント(報告内)
- 連結子会社Precision System Science USA, Inc. の解散決議(解散手続き中、日程未定)
- エヌピーエス(NPS)との吸収分割(承継:当社、効力発生日予定:2025年9月1日)
- NPSに係る第三者割当増資(発行等日予定:2025年9月30日)により、将来NPSの持分比率は約49%となり持分法適用会社へ移行予定
セグメント(報告上)
- 連結注記では「自動化システムインテグレーションサービス事業の単一セグメント」としているが、売上構成は製品別に開示
- ラボ(研究室)自動化装置:366百万円(構成比 7.8%、前年比 +6.4%)
- 臨床診断装置:1,877百万円(構成比 40.0%、前年比 +23.1%)
- 試薬・消耗品:1,545百万円(構成比 32.9%、前年比 +8.1%)
- メンテナンス関連:716百万円(構成比 15.3%、前年比 +52.7%)
- 受託製造・受託検査:185百万円(構成比 4.0%、前年比 -11.7%)
発行済株式等
- 期末発行済株式数(普通株式、自己株含む):27,666,900株(2025年6月期)
- 期末自己株式数:476,128株(2025年6月期)
- 期中平均株式数:27,491,345株(2025年6月期)
- 時価総額:–(期末株価情報は開示資料に記載なし)
- 自己株式取得:当期に自己株式取得(取得額 100,457千円)を実施
損益(2025年6月期:2024/7/1–2025/6/30)
- 売上高:4,692(+17.9%)
- 売上総利益:1,381(+45.3%)
- 営業利益:△121(前期 △956 → 損失幅縮小)
- 経常利益:△139(前期 △1,010 → 損失幅縮小)
- 親会社株主に帰属する当期純利益:△253(前期 △1,121)
- 1株当たり当期純利益(当期):△9.21円
(注)当期にソフトウェア不正使用対応費用として特別損失54百万円計上。
貸借対照表(期末:2025/6/30)
- 総資産:4,937
- 純資産:3,760
- 負債合計:1,176.8
- 自己資本比率:76.2%(2024年6月期 64.8%)
- 1株当たり純資産:138.31円
主要流動項目(千円ベースから抜粋)
– 現金及び預金:1,036
– 受取手形・売掛金:668
– 棚卸(商品・製品+原材料等):~1,459(合計)
– 短期借入金:500(期末)
– 長期借入金:30(期末)
キャッシュ・フロー(2025年6月期)
- 営業活動CF:+95(前年 △106)
- 投資活動CF:△8(前年 +2,056:前期は国庫補助金収入大きく寄与)
- 財務活動CF:△910(前年 △2,508)
- 現金及び現金同等物 期末残高:1,036(前年 1,895)
収益性・効率指標
- 売上高営業利益率(当期):約 -2.6%(改善)
- 売上総利益率(粗利率):約 29.4%(1,381 / 4,692)
- 総資産回転率(売上/総資産):約 0.95回
- キャッシュ・フロー関連(報告値)
- 自己資本比率(時価ベース):112.1%
- キャッシュ・フロー対有利子負債比率:5.9(年)
- インタレスト・カバレッジ・レシオ:4.6倍
(注)上記は資料中数値および公開表から算出・抜粋。表記は百万円単位。
セグメント別の状況・戦略
- 臨床診断装置とそれに伴う試薬・消耗品、メンテナンスが売上の中核(合計で約88%)。ELITechGroup向けの装置・消耗品受注増が主因。
- メンテナンス関連は装置販売増に伴い大幅増(+52.7%)。
- 受託製造は一部需要減で減収(-11.7%)。
- 戦略:中期経営計画に沿い、収益構造強化とコスト抑制を実行。注力分野として糖鎖解析(LuBEA-Ⅷの販売開始:2025/7/1)など新事業展開を実施。
- 重要提携:ELITechGroupとの5年間のOEM供給契約により受注の長期安定化、工場稼働率向上・コスト削減を見込む(売上見通しの基盤)。
配当
- 2024年6月期:中間 0.00円、期末 0.00円(無配)
- 2025年6月期:中間 0.00円、期末 0.00円(無配)
- 2026年6月期(予想):未定(期末配当は今後の業績見通し等を踏まえて判断)
- 特別配当:なし
中長期計画との整合性/進捗
- 会社は中期経営計画(~2027年6月期)で収益回復と成長を目指す。2024年9月に公表した数値目標(2026年6月期:売上5,001/営業利益224)については、現状の40期実績を踏まえ2025年9月末までに中期計画修正内容を公表予定。
- 進捗:売上は増加し粗利改善、販管費削減で営業損失は縮小しているが、当期はまだ最終損失を計上。ELITechGroup契約や工場稼働改善等により収益基盤整備を図る方針。
競合状況・市場動向(開示情報に基づく記載)
- 報告書では同業他社との明確な比較は記載なし。市場環境としてはライフサイエンス・ヘルスケア分野で安定需要があり、同社は自動化プラットフォームやOEM供給等でポジションを強化中。
- 主要取引先/連携:ELITechGroupとの取引がグループ売上の約50%強に相当する重要関係。これが価格・需要安定に重要な位置付け。
今後の見通し(連結業績予想:2026年6月期)
- 通期予想(2025/7/1~2026/6/30)
- 売上高:4,942(前年比 +5.3%)
- 営業利益:114
- 経常利益:89
- 親会社株主に帰属する当期純利益:77
- 1株当たり当期純利益(予想):2.82円
- 前提・留意点:ELITechGroupとの5年OEM契約を基盤に受注安定化、在庫削減や工場稼働率向上で原価率改善を見込む。販管費削減施策の継続・実行も反映。
リスク要因(開示情報より)
- 業績に影響する外部要因:為替変動、原材料・物流・人件費の上昇、規制・法改正
- 経営面:事業再編や組織再構築の実行リスク、主要顧客集中による依存リスク(ELITechGroup依存度が高い点)
- 特別損失等:子会社のソフトウェア不正使用対応費(54百万円)等、突発的支出リスク
- 継続企業関連:当期は損失計上により「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象」があると開示。経営陣は財務・事業改善策により重要な不確実性は認められないと判断しているが、依然改善実行の成否がリスク。
重要な注記(会計・コーポレート)
- 連結範囲の重要な変更:有(除外 1社:ユニバーサル・バイオ・リサーチ株式会社)
- 会計方針の変更:あり(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用に伴う変更。連結財務諸表への影響はなし)
- 繰延税金関連:2026/7/1以降開始の会計年度で法定実効税率が33.58%→34.43%へ変更(影響は軽微)
- 連結子会社の解散決議(PSS USA)および子会社の分割・第三者割当等の企業組織再編を実施予定(詳細は本文参照)
- 決算短信は会計監査人の監査対象外である旨明記
以上。資料中で未開示の項目や明確な金額がない部分については「–」と記載しています。
(注)本まとめは提供された決算短信の記載内容に基づく情報整理であり、投資助言・推奨を目的とするものではありません。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
銘柄コード | 7707 |
企業名 | プレシジョン・システム・サイエンス |
URL | https://www.pss.co.jp/ |
市場区分 | グロース市場 |
業種 | 電機・精密 – 精密機器 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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