2026年3月期 第1四半期決算短信 [IFRS](連結)

エムスリー株式会社(2413) 2026年3月期 第1四半期(連結)決算短信 要約

以下は、提供いただいた決算短信(提出日:2025年8月6日、対象期間:2025年4月1日〜2025年6月30日)に基づく整理です。不明な項目は「–」としています。投資助言は行いません。

基本情報
  • 企業名:エムスリー株式会社(m3, Inc.)
  • 上場市場:東(コード番号 2413)
  • 主要事業分野:医療従事者向けプラットフォーム(m3.com)を中心とした医療関連サービス(メディカルプラットフォーム)、臨床開発支援(エビデンスソリューション)、医療人材サービス(キャリアソリューション)、医療機関支援(サイトソリューション)、患者支援(ペイシェントソリューション)および海外事業 等
  • 代表者:代表取締役 谷村 格
  • 連絡先(IR):執行役員 大場 啓史、TEL 03-6229-8900
  • 補足:決算補足説明資料の作成有り。決算説明会(アナリスト・機関投資家向け)開催有り。
報告概要
  • 提出日:2025年8月6日
  • 対象会計期間:2026年3月期 第1四半期連結累計期間(2025年4月1日〜2025年6月30日)
  • 監査等:第1四半期財務諸表に対する公認会計士・監査法人によるレビューは実施されていない旨記載
  • 会計方針の変更:なし(IFRS上の変更なし、会計上の見積り変更なし)
セグメント(報告セグメントの概要)

決算短信では6報告セグメント:
– メディカルプラットフォーム:m3.comを軸に医療従事者向けマーケティング、調査、MR関連サービス、電子カルテ等
– エビデンスソリューション:CRO、SMO、被験者募集(PRO)等の臨床開発支援
– キャリアソリューション:医師・薬剤師向けの求人・転職支援
– サイトソリューション:医療機関運営支援(訪問看護、ホスピス等)
– ペイシェントソリューション:入院患者・介護施設利用者向け支援(2024年10月に連結子会社化した企業の事業等を含む)
– 海外:米国・欧州・中国・韓国・インド等での医療従事者向けサービス、臨床支援、人材サービス等
– その他:コンシューマ向けサービスや医療福祉系試験対策等(「その他エマージング事業群」)

(セグメント間取引は市場実勢価格で消去)

発行済株式等
  • 期末発行済株式数(自己株式含む):2026年3月期1Q 679,078,900株(2025年3月期末 679,077,900株)
  • 期末自己株式数:487,071株(比較:45,271株)
  • 期中平均株式数(四半期累計):2026年3月期1Q 678,863,207株(前年同期 679,018,434株)
  • 時価総額:–(決算短信内に明示なし)
今後の予定(短信記載)
  • 決算補足説明資料掲載日:2025年8月6日(当社HP)
  • 決算説明会:有(アナリスト・機関投資家向け)
  • 決算発表(次回・株主総会等の具体日程):–(短信に具体的な次回日程の記載なし)
  • IRイベントその他:補足説明資料・説明会あり
財務指標(要点)

(単位:百万円、%は前年同四半期比)
– 売上収益:86,200(+34.2%)
– 営業利益:19,777(+17.0%)
– 税引前四半期利益:19,683(+4.8%)
– 四半期利益(当期利益):13,536(+6.2%)
– 親会社の所有者に帰属する四半期利益:11,840(+5.3%)
– 基本的1株当たり四半期利益:17.44円(前年同期 16.56円)
– 四半期包括利益合計:12,403(前年同期 23,061)

主な貸借対照表項目(2025年6月30日)
– 総資産:584,596(前期末 581,741)
– 流動資産合計:228,122(前期末 243,425) — 現金及び現金同等物が134,933→102,142(減少)
– 非流動資産合計:356,474(前期末 338,316) — のれん・無形資産の増加等
– 総負債:175,492(前期末 168,942)
– 流動負債:89,632(前期末 82,114)
– 非流動負債:85,860(前期末 86,829)
– 資本合計:409,104(前期末 412,799)
– 親会社所有者に帰属する持分:374,301(前期末 378,436)

キャッシュフロー:
– 四半期連結キャッシュ・フロー計算書の要約は作成されておらず別途提示なし。ただし現金同等物は約32,791百万円減少している(主な要因欄に配当支払い、子会社取得等の影響記載あり)。

主要財務比率(計算値・概算)
  • 親会社所有者帰属持分比率(資本比率):64.0%(短信記載)
  • 負債比率(負債/資本、概算):175,492 / 409,104 ≒ 42.9%
  • 流動比率(流動資産/流動負債):228,122 / 89,632 ≒ 2.55(約255%)
  • 総資産回転率(売上/総資産):86,200 / 584,596 ≒ 0.15回
  • 売上高営業利益率:19,777 / 86,200 ≒ 22.9%

(比較:前年同期は16,899/64,209 ≒ 26.3% → 営業利益率は前年同期より低下したが、営業利益は増加)

セグメント別(第1四半期、2025/4/1〜2025/6/30)

(単位:百万円、売上比は概算%)
– メディカルプラットフォーム:売上 25,274(約29.3%)、セグメント利益 8,981
– 内容:m3.com基盤のマーケティング支援等。イーウェル(福利厚生サービス)連結寄与あり。
– エビデンスソリューション:売上 6,219(約7.2%)、利益 1,314
– 内容:治験関連の回復、収益性の高い案件寄与。
– キャリアソリューション:売上 8,280(約9.6%)、利益 3,665
– 内容:医師・薬剤師向け求人支援が好調。
– サイトソリューション:売上 12,996(約15.1%)、利益 727(前年同期比大幅減)
– 理由:ホスピス等の事業拡大に伴う新規施設の立上げ期損失や一部支援先医療機関の影響で利益率低下。
– ペイシェントソリューション:売上 13,422(約15.6%)、利益 451
– 備考:2024年10月に連結開始した株式会社エランの寄与により新セグメントとして計上。
– 海外:売上 20,725(約24.0%)、利益 4,852
– 内容:欧州の堅調、買収効果、北米の治験事業回復等。ただし為替はネガティブ影響がある旨記載。
– その他エマージング事業群:売上 493、利益 252

セグメント合計(調整後合計):売上 86,200、セグメント利益合計(調整前)19,990 → 調整後営業利益 19,777

財務・業績の解説(短信記載の主な背景)
  • 売上は各セグメントの寄与(メディカルプラットフォーム、サイト、ペイシェント、海外等)と一部買収効果により大幅増加(+34.2%)。
  • 営業利益は増加するも営業利益率は前年同期に比べて低下。サイトソリューションの立上げ期コストや一部事業の利益率低下が影響。
  • のれん・無形資産の増加は新規連結子会社取得等によるもの。
  • 現金及び現金同等物は前期末から大幅減少(約32,791百万円)、剰余金の配当支払(14,260百万円)や買収支出等が影響。
配当
  • 2025年3月期:中間 0.00円、期末 21.00円、年間 21.00円(実績)
  • 2026年3月期:現時点での配当予想は未定(短信記載)。直近公表の配当予想からの修正はなし。配当水準は今後の資金需要とキャッシュ・フローの状況を勘案して決定予定。
中長期計画との整合性
  • 短期(通期)業績予想(短信記載)
    • 第2四半期累計(通期累計中間):売上収益 172,000(+37.8%)、営業利益 31,000(+7.0%)、親会社帰属当期利益 18,500(+7.0%)、EPS 27.24円(累計)
    • 通期(2025/4/1〜2026/3/31)予想:売上 360,000(+26.4%)、営業利益 70,000(+11.2%)、親会社帰属当期利益 45,000(+11.2%)、基本EPS 66.27円
  • 進捗率(第1四半期実績対通期予想、概算)
    • 売上:86,200 / 360,000 ≒ 23.9%
    • 営業利益:19,777 / 70,000 ≒ 28.3%
  • 中期経営計画の詳細・目標との整合性については短信に中期目標の数値詳細は記載がなく、進捗は上記の通期予想に対する達成率での示唆のみ。
競合状況・市場動向(短信所示の事実ベース)
  • グローバルにおける医師登録:合計700万人以上の医師登録基盤を有しており、これを基点に国内外で調査・マーケティング支援等を展開。
  • 競合比較:短信内に直接的な同業他社との比較データは記載なし(比較情報は–)。
  • 市場動向:臨床開発支援分野ではコロナ関連プロジェクトの減少影響が縮小している旨、また為替影響が言及されている。
今後の見通しとリスク要因(短信に基づく記載・留意点)
  • 今後の見通し:通期予想は変更無し(短信記載)。第1四半期では買収寄与や一部事業の回復等で増収・増益。
  • 主なリスク要因(短信内容および一般的な事柄に基づく項目列挙)
    • 為替変動(海外セグメントに言及あり)
    • 治験プロジェクト等の受注・進捗変動(エビデンス関連)
    • 事業拡大に伴う立上げコスト(サイトソリューション等)
    • 買収・連結子会社の統合リスク
    • 規制・法制度変化や顧客需要の変動
  • 将来見通しに関する注意:業績見通しは取得情報と一定前提に基づくもので、実績は様々な要因で異なる可能性がある旨の注記あり。
重要な注記
  • 会計方針の変更:なし
  • 継続企業の前提に関する注記:該当なし
  • 四半期連結キャッシュ・フローの要約は作成していない(但し減価償却費等の注記あり)
  • 公認会計士等によるレビュー:なし
  • 決算補足説明資料あり(2025年8月6日掲載)

必要であれば、以下の追加情報についても整理します(指定いただければ作成します)。
– セグメント別詳細(売上構成比、前年同期比の増減率を含む表)
– 指標の継続四半期比較(過去数期の推移グラフ/表)
– 通期予想とのより詳細な進捗分析

(注)本要約は提供された決算短信の内容に基づく事実の整理です。投資判断・助言は行っていません。


上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 2413
企業名 エムスリー
URL http://corporate.m3.com/
市場区分 プライム市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By シャーロット

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