アソインターナショナル2025年6月期決算説明会

株式会社アソインターナショナル — 2025年6月期 決算説明会 要約

以下は、2025年8月25日に実施された株式会社アソインターナショナルの2025年6月期決算説明会資料に基づき、投資助言を行わない形で整理した要約です。不明な項目は「–」と表記しています。

基本情報
  • 企業概要
    • 企業名:株式会社アソインターナショナル (証券コード 9340、東京証券取引所スタンダード市場)
    • 主要事業分野:歯科矯正向け技工物の製造・販売、デジタル歯科機器・材料の販売、関連ソリューション提供(矯正ラボサービス、アライナー、リテーナー、3Dプリンター等)
  • 説明会情報
    • 開催日時:2025年8月25日(月)
    • 開催場所 / 形式:公益社団法人日本証券アナリスト協会(兜町平和ビル分室) —— オフライン開催
    • 参加対象:証券アナリスト、機関投資家、個人投資家、メディア 等(資料内SR/IR実績参照)
  • 説明者
    • 発表者(役職):–(資料記載の個人名は明記なし)
    • 発言概要(資料ベース)
    • 2025年6月期の決算ハイライト(過去最高の売上・利益達成)
    • 事業環境および競争動向(アライナー競争の激化、GPによる矯正導入拡大等)
    • 製品戦略(形状記憶アライナー“LuxClear”の拡大、3Dプリンター等デジタル製品の販売拡大)
    • 海外展開(北米・ユーロ圏での受注強化、大学・有力医院への営業)
    • 2026年6月期の見通し・施策(売上目標、設備投資、配当方針 等)
  • 報告期間
    • 対象会計期間:2025年6月期(2024年7月〜2025年6月想定)
    • 決算説明会開催日(上記):2025年8月25日
  • セグメント(資料上の区分)
    • 歯科矯正技工物製品:アライナー、IDB/セットアップ、アプライアンス、リテーナー、その他(アナログ/デジタル製造)
    • 商品/その他売上(デジタル機器・材料等の販売)
    • 地理区分:国内売上 / 海外売上
業績サマリー(連結)
  • 主要指標(単位:百万円)
    • 売上高:3,544 → 3,796(+251、+7.1%)
    • 期初計画:3,828(達成率 99.2%)
    • 売上原価:1,957 → 2,091(+134、+6.9%)
    • 売上総利益:1,587 → 1,704(+117、+7.4%)
    • 販管費:1,042 → 1,046(+4、+0.4%)
    • 営業利益:545 → 658(+113、+20.8%)
    • 期初計画:620(達成率 106.2%)
    • 経常利益:555 → 631(+76、+13.7%)
    • 期初計画:618(達成率 102.2%)
    • 当期純利益:386 → 438(+52、+13.5%)
    • 期初計画:420(達成率 104.4%)
    • 1株当たり当期純利益(EPS):約44.9円(資料値)
    • 自己資本利益率(ROE):15.4%
  • 進捗状況(中期経営計画 / 今期計画に対する達成)
    • FY2025は売上・営業利益・当期純利益ともに期初計画を上回る着地(売上達成率約99%、営業利益達成率106%等)。
    • 資本コスト(CAPM)上昇を踏まえ、ROE向上やPER改善等による株主価値拡大を目標とする旨の整理あり。
  • セグメント別状況(単位:百万円 / 構成比)
    • 矯正歯科技工物売上高:2,993 → 3,156(+163、+5.5%)= 83.1%(連結売上に対する比率)
    • アナログ製造:1,912 → 1,975(+62、+3.3%)
    • デジタル製造:1,080 → 1,180(+100、+9.3%)
    • 構成比:アナログ 62.6%、デジタル 37.4%
    • 商品売上高(機器・材料等):530 → 613(+83、+15.8%)
    • 地域別:
    • 国内売上高:3,381 → 3,611(+229、+6.8%)
    • 海外売上高:163 → 185(+21、+13.5%)
    • 海外売上比率:4.9%
業績の背景分析
  • 業績概要(ハイライト)
    • FY2025は連結売上・営業利益・当期純利益ともに過去最高を更新。
    • デジタル関連製品(アライナー、3Dプリンター、デジタル材料)の伸長が寄与。
    • 国内でのGP(一般歯科)による矯正導入の拡大、若年層を中心としたアライナー需要の掘り起こしが需要拡大の背景。
    • 海外(特に北米)での大学・有力医院へのアプローチが堅調で、海外売上拡大傾向。
  • 増減要因
    • 増収:アライナーを含む矯正製品の販売増、デジタル製品・材料の伸長、国内・海外の顧客基盤拡大。
    • 収益性:売上総利益は増加、販管費はほぼ横ばいにとどまり営業利益率改善。
    • コスト構造:製造原価は増加したが、デジタル化・生産性向上施策により今後の原価低下を想定(FY2026見通しでの改善想定あり)。
  • 競争環境
    • アライナー市場は国内に20ブランド以上が存在し、外資系を中心に競争が激化。
    • 競争激化はプロモーションを通じた需要掘り起こしにも寄与しており、市場自体は拡大基調。
    • 自社の競争優位としては、形状記憶アライナー“LuxClear”(管理医療機器クラスII認証取得レジンの利用)やデジタル機器・材料の組合せ、大学との関係構築等を挙げている。
  • リスク要因(資料に示された主な外部要因)
    • 為替変動(FY2026想定:ドル145円/$、ユーロ172円/€で感応あり)
    • 規制変更(医療機器認証・輸出入関係等)
    • サプライチェーンや部材供給(レジン・機器の安定供給)
    • 人手不足(歯科技工士の高齢化・減少)に伴う生産体制リスク
    • 金利・資本コストの上昇(JGB利回り上昇による株主資本コスト上昇)
戦略と施策
  • 現在の戦略(中期的方向性)
    • デジタル化推進:形状記憶アライナー“LuxClear”の拡大、3Dプリンター/デジタル機材販売拡大による製品ポートフォリオ強化
    • 海外展開:北米を中心とした営業強化、ユーロ圏での商圏拡大、大学・有力医院へのアプローチ強化
    • 協業・アライアンス:国内外の有力矯正装置サプライヤーや歯科技工所との協業検討
    • 財務面:ROE改善・資本コストを意識した企業価値向上(PBR・PER改善等)
  • 進行中の施策(具体的プロジェクト)
    • 製品ローンチ:形状記憶アライナー“LuxClear”(前期4月正式ローンチ、今期主力)
    • デジタルショールーム/カンファレンスルーム(銀座)オープン
    • 定期セミナー・KOL招聘による啓発活動(国内外)
    • 海外トップ外交(7月に欧州主要国訪問)、北米大学向け営業活動拡大
    • デジタルOrthodontics Global Summit(2026/3/10-11、ハワイ)開催計画
    • 設備投資計画(FY2026):50百万円(メタルプリンター、ワイヤーベンディング機 など)— デジタル製品増産対応
  • セグメント別施策と成果
    • 矯正製品(アライナー等):LuxClearの拡販、プロモーションやIDB等の関連製品波及を期待
    • デジタル機器・材料:LuxCreo社製iLuxPro Dentalなどの拡販、レジン(クラスII認証)の独占供給を強み
    • 海外事業:米国での受注強化によりFY2025は海外部門で大幅増(北米で特に伸長)。ユーロ圏でも営業展開を強化。
将来予測と見通し(会社公表の予想)
  • 2026年6月期(会社計画、連結)
    • 売上高:4,013百万円(FY2025比 +216 百万円、+5.7%)
    • 営業利益:746百万円(+13.3%)
    • 経常利益:725百万円(+14.9%)
    • 当期純利益:504百万円(+15.0%)
    • 1株当たり利益(予):51.5円(資料値)
    • 1株当たり配当金(予):24.0円(中間12円、期末12円)
  • 予想の根拠(資料記載)
    • 国内事業は+5%(矯正需要拡大・新製品効果)
    • 海外事業は+20%(北米・ユーロ圏での受注強化)
    • 製造原価低下や固定費の相対低下(デジタル化・生産効率向上を想定)
    • 設備投資(50百万円)によるデジタル増産体制
    • 為替想定:ドル145円、ユーロ172円(為替感応あり)
  • 中長期計画の進捗可能性
    • FY2025は計画超過で着地しており、デジタル比率・海外比率の拡大を中長期目標に掲げ活動中
    • 進捗の主要要因は製品投入(LuxClear等)、営業活動拡張(北米/欧州)、DXソリューション啓発による需要創出
  • マクロ経済の影響
    • 為替・金利上昇(資本コスト上昇)や世界経済の変動が業績に影響する旨の言及あり。
配当と株主還元
  • 配当方針
    • 配当性向およそ50%を目途にした株主還元を継続する方針(業績推移に応じて増配の余地あり)
    • 株主資本配当率(DOE)5%以上を継続目標
  • 配当実績(資料より)
    • 2025年6月期(実績):年間 21.0円(内訳:–)
    • 2026年6月期(予想):年間 24.0円(中間12円、期末12円)
    • 備考:IPO直後(2023年6月期)比で増配を継続している旨の説明あり
  • 特別配当:特別配当の記載なし(なし)
製品やサービス
  • 主要製品(資料ハイライト)
    • LuxClear(形状記憶アライナー):LuxCreo社提供の形状記憶レジンを利用、レジンは管理医療機器クラスII認証(4月取得)で製品優位性を強調
    • Specter(リテーナー)、ラビアル/リンガル矯正装置(従来装置)
    • iLuxPro Dental(3Dプリンター、LuxCreo製):歯科クリニック向けのインハウス製造ニーズ取り込み
    • フェイススキャナー・歯科用CT 等のデジタル機器
    • レジン(材料):当該レジンは独占供給(資料記載)
  • サービス
    • 技工製造(アナログ/デジタル両面)、デジタル化支援、教育・啓発セミナー、デジタルショールーム運営
    • 顧客層:国内の歯学部(29校すべて)・国内登録医院20,000件超、各種有力歯科医院(国内外)
  • 協業・提携
    • 国内外の矯正装置サプライヤーとの協業・アライアンス検討(新製品共同開発や販売チャネル)
    • 海外(北米・欧州)での現地企業・大学等との連携強化を推進
重要な注記
  • 会計方針:資料上、会計方針の新規変更や特殊な会計処理の記載は確認できず(詳細は決算短信等にて要確認)。
  • リスク要因(資料冒頭・末尾の免責)
    • 資料中の業績予想・将来展望は合理的な仮定に基づくが、リスクや不確定要素により実際結果と乖離する可能性あり。
    • 為替・金利・規制・サプライチェーン等の外部要因に伴う影響を注記。
  • その他(今後のイベント等)
    • Digital Orthodontics Global Summit in HAWAII(2026年3月10-11日開催予定)
    • デジタルショールーム/カンファレンスルーム(東京・銀座)稼働
    • ユーロ圏トップ外交(7月実施済)、北米での大学アプローチ拡大
連絡先(資料掲載情報)
  • 株式会社アソインターナショナル 管理部(IR)
    • 住所:〒104-0061 東京都中央区銀座2-11-8
    • email:ir@aso-inter.co.jp
    • X(旧Twitter):@ASO_9340

以上。必要に応じて、特定項目(例:財務指標の時系列や詳細なセグメント損益表、為替感応度、設備投資内訳等)を資料から追加抽出して整理します。


上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 9340
企業名 アソインターナショナル
URL https://www.aso-inter.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By シャーロット

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