2026年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)

以下は、提供いただいた「アルインコ株式会社 2026年3月期 第1四半期決算短信(連結)」(提出日:2025年7月18日)をもとに、個人投資家向けに整理した要約(Markdown形式)です。投資助言は含みません。不明な項目は「–」で記載しています。

基本情報

  • 企業概要
    • 企業名:アルインコ株式会社
    • 主要事業分野:建設機材関連事業、レンタル関連事業、住宅機器関連事業、電子機器関連事業(仮設機材の販売・レンタルをコア)
    • 代表者名:代表取締役社長 兼 社長執行役員 小林 宣夫
    • 会社URL:https://www.alinco.co.jp/
    • 問合せ先:上席執行役員 経理本部長 鶴山 伸治(TEL: 06-7636-2222)
  • 報告概要
    • 提出日:2025年7月18日
    • 対象会計期間:2025年3月21日~2025年6月20日(2026年3月期 第1四半期連結累計期間)
    • 決算補足説明資料:作成あり
    • 決算説明会:第1四半期については開催なし

セグメント

  • セグメント一覧(報告セグメント)
    • 建設機材関連事業:仮設機材の販売等
    • レンタル関連事業:仮設機材等のレンタル
    • 住宅機器関連事業:玄米保冷庫、高所作業台、フィットネス関連製品等
    • 電子機器関連事業:無線機器、プリント配線板等

発行済株式等

  • 期末発行済株式数(普通株式、自己株式含む):21,039,326株(2026年3月期1Q)
  • 期末自己株式数:1,138,251株(2026年3月期1Q)
  • 期中平均株式数(四半期累計):19,896,125株(2026年3月期1Q)
  • 時価総額:–(提出資料に記載なし)
  • 備考:信託型従業員持株(E-Ship)により信託口保有分を一部自己株式として扱い、1株当たり純資産等の計算に調整あり(数量は短信注記参照)

今後の予定(資料内記載)

  • 決算発表:第2四半期・通期の発表予定あり(具体日付は資料に記載なし)
  • 株主総会:–(当四半期短信内の明示なし)
  • IRイベント:第1四半期は決算説明会なし。補足資料は作成あり。
  • その他:業績予想に変更なし(2025年5月2日公表の予想から修正なし)

財務指標(要点)

  • 連結(第1四半期累計:2025/3/21–2025/6/20)
    • 売上高:15,415 百万円(前年同期比 +6.1%)
    • 営業利益:643 百万円(前年同期比 +16.9%)
    • 経常利益:614 百万円(前年同期比 △20.5%)
    • 親会社株主に帰属する四半期純利益:399 百万円(前年同期比 △40.4%)
    • EBITDA(注):1,202 百万円(前年同期比 △11.3%)
    • 1株当たり四半期純利益:20.07円
    • 総資産:70,527 百万円(前期末 70,883 百万円)
    • 純資産:31,596 百万円(前期末 31,994 百万円)
    • 自己資本比率:44.8%(前期末 45.1%)
    • 1株当たり純資産:1,587.70円
    • (注)EBITDA=経常利益+減価償却費+のれん償却額
  • 通期業績予想(変更なし)
    • 売上高:63,500 百万円(前期比 +3.1%)
    • 営業利益:3,100 百万円(同 +41.2%)
    • 経常利益:3,300 百万円(同 +23.2%)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益:2,180 百万円(同 +11.2%)
    • 1株当たり当期純利益(予想):109.62円
    • FY EBITDA予想:6,124 百万円(通期、前年比 +18.4%)

財務諸表(要点)

  • 貸借対照表(2025/6/20)
    • 流動資産合計:42,967,855 千円(現金及び預金 6,384,633 千円、売掛金 12,456,809 千円、商品・製品 12,773,253 千円 等)
    • 固定資産合計:27,559,635 千円(レンタル資産、建物、土地、有形・無形資産等)
    • 資産合計:70,527,490 千円
    • 流動負債合計:20,988,390 千円(支払手形・買掛金 8,153,694 千円、短期借入金 1,470,000 千円 等)
    • 固定負債合計:17,942,261 千円(長期借入金 16,597,491 千円 等)
    • 負債合計:38,930,651 千円
    • 純資産合計:31,596,838 千円
  • 損益計算書(第1四半期累計)
    • 売上高:15,415,192 千円
    • 売上原価:11,140,258 千円
    • 売上総利益:4,274,934 千円
    • 販管費:3,631,220 千円
    • 営業利益:643,713 千円
    • 営業外収益合計:135,428 千円(前年同期は271,506 千円、前年は為替差益が大きかった)
    • 営業外費用合計:164,678 千円(為替差損 91,574 千円を計上)
    • 経常利益:614,463 千円
    • 特別利益:29,754 千円(前年は受取和解金等を含む大きな特別利益)
    • 法人税等合計:244,657 千円
    • 四半期純利益:399,329 千円
  • キャッシュ・フロー計算書
    • 第1四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない(資料注記)
    • 減価償却費(当第1四半期累計):558,762 千円(前年同期 514,526 千円)
    • のれん償却額:28,994 千円(前年同期 68,366 千円)

セグメント別(第1四半期累計)

  • 建設機材関連事業
    • 売上高:6,056 百万円(+8.8%)
    • セグメント利益:479 百万円(△19.4%)
    • コメント:販売増だが製品構成変化で利益率低下。現場で消耗品の購買ニーズも発生。
  • レンタル関連事業
    • 売上高:4,242 百万円(△4.0%)
    • セグメント利益:247 百万円(△32.0%)
    • コメント:稼働は首都圏で堅調も、関西圏で大規模現場の終了による停滞。レンタル資産投資継続で減価償却費が増加。
  • 住宅機器関連事業
    • 売上高:3,772 百万円(+12.1%)
    • セグメント利益:12 百万円(前年同期から改善、利益増)
    • コメント:玄米保冷庫、高所作業台、フィットネス製品等が好調。為替(円高)も仕入コスト低下に寄与。
  • 電子機器関連事業
    • 売上高:1,344 百万円(+14.3%)
    • セグメント損失:△102 百万円(損失幅は縮小)
    • コメント:消防無線更新需要、試作→安定受注化の取り組みで売上増。損失は改善傾向。

収益性・効率性・安全性のポイント(短信ベース)

  • 収益性
    • 売上高は増加(+6.1%)し、営業利益は増加(+16.9%)だが経常利益・当期純利益は減少している点に留意。
    • 経常利益・純利益の減少は、為替影響(為替差益の減少→為替差損計上)や特別利益の減少が主因。
  • 効率性
    • EBITDAは前年同期比で減少(△11.3%)だが、通期では回復見込み(通期予想は増加)。
    • 総資産回転率等の詳細指標は短信に明示なし(–)。
  • 財務安全性
    • 自己資本比率:約44.8%(やや安定的な水準)
    • 長短借入金合計:約24,~千百万円台(短期1,470,000千円、長期16,597,491千円。総額は貸借対照表参照)
    • 流動比率等の明示数値は短信に直接提示なし(流動資産 42,967,855 千円 / 流動負債 20,988,390 千円 → 流動比率 ≒ 204%(計算値))

財務の解説(短信に基づく説明)

  • 経常利益が前年同期比で減少した主因は、為替予約によるヘッジ効果の減少や外貨建資産評価の影響による為替差益の減少(資料では約265百万円の減少を示唆)で、営業利益増を相殺した点と説明がある。
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益の減少(前年に一時的な収益が計上されていた)などもあり大幅減少。
  • 総資産は前期末比で小幅減、負債はほぼ横ばい。剰余金の配当実施(4,438百万円)等で純資産は減少。

配当

  • 実績(2025年3月期):第2四半期末 21.00円、期末 22.00円、年間合計 43.00円
  • 予想(2026年3月期):第2四半期末 22.00円、期末 22.00円、年間合計 44.00円(短信:公表予想からの修正なし)
  • 特別配当:なし(当短信に特別配当の記載なし)

中期経営計画との整合性

  • 中期経営計画2027(2025年3月期~2027年3月期)に基づき「コア事業の進化と事業ポートフォリオの再構築」を掲げ、仮設機材の販売とレンタル連携強化、新型足場「アルバトロス」や付加価値製品の市場展開拡大、レンタル資産投資を継続している旨を記載。
  • 第1四半期の結果:売上高は増加し、営業利益も改善している点は、中期計画の「コア事業の強化」方向と整合。ただし為替や特別損益の影響で経常・純利益は減少しており、通期予想との照合は継続観察が必要。

競合状況・市場動向(短信記載の範囲)

  • 市場動向
    • 国内の建設・住宅関連需要は、都市再開発やインフラ老朽化対応を背景に堅調。
    • 一方で建設資材価格の高騰や人手不足が継続し、調達・コスト面の課題あり。
    • 仮設機材の「購買からレンタルへ」の動きが継続(レンタル需要の拡大)。
  • 競合他社との比較:短信には同業他社との定量比較は記載なし(–)
  • 競争優位性:自社では販売とレンタルの連携、新型足場や付加価値製品の展開を強調しているが、相対的評価は短信外。

今後の見通し・リスク要因

  • 業績見通し
    • 2026年3月期通期予想は「変更なし」。(売上 63,500 百万円、営業利益 3,100 百万円等)
    • 第1四半期は売上高・営業利益増だが、為替影響と特別利益の減少で経常・純利益が低下している点を通期でどう吸収するかが焦点。
  • 主なリスク要因(短信から読み取れる点)
    • 為替変動(為替差損益の変動が業績に影響)
    • 建設資材価格や賃金上昇等のコスト増
    • 大規模工事の受注・稼働タイミング(地域差による需給変動)
    • レンタル資産投資による減価償却費の増加
    • 国際情勢(関税政策、地政学リスク等)による不確実性
  • 会社注記:業績予想は合理的な前提に基づくが、実際は様々な要因で変動する可能性がある旨の注意書きあり。

重要な注記(会計等)

  • 連結範囲の変更:なし
  • 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用:なし
  • 会計方針の変更:有(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等を適用。ただし短信では四半期連結財務諸表に与える影響はないと記載)
  • 四半期連結財務諸表に対する監査(レビュー):当四半期分は公認会計士等によるレビューなし(記載)
  • その他注記:E-Shipに伴う信託口保有株式の取り扱い(自己株式扱いとして一部調整している旨)

補足(短信内での留意点)

  • 第1四半期での為替差益の減少・為替差損計上が経常利益・当期利益に大きく影響している(前年同期との比較で要因説明あり)。
  • 減価償却費は前年同期比で増加している(レンタル資産等の投資継続の影響)。
  • 第1四半期に決算説明会は開催されないが、補足資料は作成されている(IR参照)。

(出典)提供資料:「アルインコ株式会社 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 2025年7月18日」および同短信の添付資料
注意:本要約は提供された決算短信の記載内容に基づく整理です。投資勧誘や助言は行っておらず、判断はご自身で行ってください。必要であれば、特定項目(例:キャッシュ・フロー詳細、借入金の償還スケジュール、競合比較データ等)について短信原文からの追加抽出や簡易計算を行います。どの項目を詳しく見たいか指示ください。


上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 5933
企業名 アルインコ
URL http://www.alinco.co.jp/
市場区分 プライム市場
業種 建設・資材 – 金属製品

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By シャーロット

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