2026年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)

エグゼクティブサマリー

  • 決算サプライズ:通期予想の修正は無し。四半期業績は会社予想に対して想定どおり(市場予想は–)。売上・利益とも前年同期比で大幅上振れ(営業利益・経常利益は約3.5倍程度)。
  • 業績の方向性:増収増益(売上高+33.1%、営業利益+253.1%、親会社株主帰属四半期純利益+158.0%)。
  • 注目すべき変化:チケット販売等の好調で取扱高が四半期ベースで過去最高水準となり、利益剰余金が黒字化(△874→+689百万円)し累損を一掃。EPSは102.16円(前期39.68円)と大幅増加。
  • 今後の見通し:通期予想(売上47,000百万円、営業利益3,400百万円、親会社株主帰属当期純利益2,300百万円)に変更なし。Q1の進捗からは通期達成見込みだが、業績はイベント集中や季節性に依存。
  • 投資家への示唆:チケット販売・大型イベントの回復が業績を牽引しており、短期的には利益進捗が良好。一方で自己資本比率が7.5%と低水準で負債依存度が高いため、財務安全性(流動性・レバレッジ)には注意が必要。

基本情報

  • 企業概要:
    • 企業名:ぴあ株式会社
    • 主要事業分野:レジャー・エンタテインメント関連事業(チケット販売、イベント運営、出版・メディア等)
    • 代表者名:代表取締役社長 矢内 廣
  • 報告概要:
    • 提出日:2025年8月14日
    • 対象会計期間:2026年3月期 第1四半期(2025年4月1日~2025年6月30日、連結)
  • セグメント:
    • レポーティングセグメントは「レジャー・エンタテインメント関連事業」のみ(その他セグメントは重要性が乏しいため省略)
  • 発行済株式:
    • 期末発行済株式数(自己株式含む):15,656,713株(第1Q)
    • 期中平均株式数(四半期累計):15,312,397株(当第1Q)
    • 発行済自己株式数:344,463株(第1Q)
  • 今後の予定:
    • 決算発表:既発表(当第1Q)
    • 株主総会/IRイベント:直近Qでの決算説明会は無し(決算補足説明資料は作成有)

決算サプライズ分析

  • 予想vs実績(会社予想は通期のみ提示、直近期の修正無し)
    • 売上高:実績13,667百万円。通期予想47,000百万円に対する進捗率29.1%(達成感:良好)
    • 営業利益:実績2,351百万円。通期予想3,400百万円に対する進捗率69.1%(達成感:高い・前倒し)
    • 純利益(親会社株主帰属):実績1,564百万円。通期予想2,300百万円に対する進捗率68.0%(達成感:高い)
  • サプライズの要因:
    • ライブ・大型興行、フェス、大阪・関西万博関連のチケット販売が好調。チケット単価・動員の回復で取扱高が大幅増。昨年10月のサービス利用料改訂で収益性改善の効果も寄与。
  • 通期への影響:
    • 会社は予想の修正を行っておらず、Q1の進捗は通期予想達成に向けて十分に良好。ただし収益はイベント開催スケジュールに依存するため、下期のイベント配置によっては変動あり。

財務指標

  • 財務諸表の要点(百万円)
    • 総資産:116,758(前連結年度末102,150、増加14,608)
    • 負債合計:107,966(前連結年度末94,910、増加13,056)
    • 純資産合計:8,791(前連結年度末7,239、増加1,552)
  • 収益性(当第1Q:2025/4/1–2025/6/30)
    • 売上高:13,667百万円(前年同期10,270百万円、+33.1%/+3,397百万円)
    • 営業利益:2,351百万円(前年同期665百万円、+253.1%/+1,686百万円)
    • 営業利益率:17.2%(2,351/13,667、改善。前年同期6.5%程度)
    • 経常利益:2,371百万円(前年同期649百万円、+265.2%)
    • 親会社株主に帰属する四半期純利益:1,564百万円(前年同期606百万円、+158.0%)
    • 1株当たり四半期純利益(EPS):102.16円(前年同期39.68円、+157. %)
  • 進捗率分析(通期予想に対する進捗)
    • 売上高進捗率:29.1%(13,667/47,000)→ 通常の四半期比では高めの進捗(イベント集中の影響)
    • 営業利益進捗率:69.1%(2,351/3,400)→ 非常に高い進捗(前倒しで利益計上)
    • 純利益進捗率:68.0%(1,564/2,300)→ 高進捗
    • 過去同期間との比較:いずれも前年同期比で大幅改善(Q1単体としては過去最高水準の取扱高)
  • 財務の安全性
    • 自己資本比率:7.5%(安定目安40%以上に対して低い水準。留意が必要)
    • 負債/純資産比率(負債÷純資産):約12.3倍(高いレバレッジ。リスク要因)
    • 流動比率(流動資産/流動負債):約1.05(94,096 / 89,538、ほぼ1倍。短期流動性はギリギリ)
    • 長期借入金:16,345百万円(前期18,601→減少)
  • 効率性
    • 売上高営業利益率が大幅改善(約17.2%)→ イベント構成や単価上昇、費用管理の影響
  • セグメント別
    • 単一主要セグメント(レジャー・エンタテインメント)に依存。詳細な内訳は省略(会社計上方針)。

配当

  • 配当実績と予想:
    • 2026年3月期(会社予想):年間配当 10.00円(中間0.00円、期末10.00円)
    • 直近公表からの修正:無し
  • 配当利回り:株価依存のため現時点は–(株価参照要)
  • 配当性向:通期予想ベースでの配当性向はおおむね(2,300百万円に対する配当総額)計算要(情報不足のため–)
  • 株主還元方針:復配の見通しに言及(累損一掃により復配可能性が向上)。自社株買い:記載無し。

セグメント別情報

  • 概要:報告セグメントは「レジャー・エンタテインメント関連事業」のみ。その他は重要性が低く省略。
  • 売上寄与の主要項目(会社記載)
    • 大阪・関西万博のチケット・出版物、プロスポーツ(プロ野球、Jリーグ、大相撲)、大型公演(ONE OK ROCK、LADY GAGA、Travis Scott 等)、フェス(ROCK IN JAPAN等)、ミュージカル、初音ミク等。
  • セグメント戦略:デジタル化・システム改修、セキュリティ強化や人的資本投資(約7%の給与引上げ)を実施。新規子会社(ぴあライブクリエイティブ)を連結化。

中長期計画との整合性

  • 中期経営計画(2023–2025年度)の3年目:会社は「順調に推移」と説明。Q1の高い取扱高は計画の進捗を支持。
  • KPI達成状況:具体KPIの数値は添付資料参照(本短信では定性的説明が中心)。

競合状況や市場動向

  • 市場動向:国内レジャー・集客エンタテインメント市場はライブ・イベント回復で好調(コロナ前を上回る規模)。大規模公演やフェスの増加、チケット単価上昇が追い風。
  • 競合比較:同業他社との定量比較データは本短信に無し(–)。

今後の見通し

  • 業績予想:
    • 通期予想の修正:無し(2025年5月15日公表の数値を維持)
    • 通期前提:イベントスケジュール・取扱高・単価水準等に依存(詳細前提は決算補足資料参照)
  • 予想の信頼性:過去実績から見るとイベント集中による四半期偏重があるため、四半期ごとのばらつきは想定される。会社は慎重に前提を提示している模様(保守的/中立の傾向かは前期の達成状況等参照が必要)。
  • リスク要因:
    • イベント中止・延期リスク(災害・規制等)、チケット需要の波、出演者キャンセル、為替・外部経済(海外アーティスト招聘コスト等)、高いレバレッジによる財務リスク。

重要な注記

  • 会計方針の変更:該当なし。
  • 連結範囲の変更:有(新規1社:ぴあライブクリエイティブ株式会社を連結)。
  • 四半期連結キャッシュ・フロー計算書:当四半期は作成していない(四半期CF未提示)。
  • その他:税金費用は見積実効税率を適用して計算。減価償却費(第1Q):627百万円。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 4337
企業名 ぴあ
URL http://www.pia.co.jp/
市場区分 プライム市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By シャーロット

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