2024年12月期決算説明資料
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 株式会社ビジョン
- 主要事業分野: 情報通信サービス、グローバルWiFi、グランピング・ツーリズム
- 説明会情報:
- 開催日時: 2025年2月13日
- 参加対象: 個人投資家向け
- 説明者:
- 発言概要: 2024年12月期の決算説明
- 報告期間: 2024年12月期
- セグメント:
- グローバルWiFi事業
- 情報通信サービス事業
- グランピング・ツーリズム事業
業績サマリー
- 主要指標:
- 売上高: 35,528百万円(前年同期比11.7%増、ただし支援業務等を除くと18.5%増)
- 営業利益: 5,365百万円(前年同期比25.3%増、ただし非自社商品4.1億円を除くと43.8%増)
- 当期純利益: 3,375百万円(前年同期比27.4%増)
- 進捗状況:
- 2024年12月期は過去最高の業績を達成
- セグメント別状況:
- グローバルWiFi事業: 売上高19,875百万円(前年同期比6.1%増、ただし支援業務等を除くと17.6%増)、セグメント利益5,987百万円(前年同期比19.0%増、ただし支援業務等を除くと33.6%増)
- 情報通信サービス事業: 売上高14,490百万円(前年同期比19.7%増)、セグメント利益1,693百万円(前年同期比62.7%増)
- グランピング・ツーリズム事業: 売上高1,155百万円(前年同期比26.6%増)、セグメント利益119百万円(前年同期比35.0%増)
業績の背景分析
- 業績概要:
- 各事業の順調な成長により、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が過去最高を達成
- グローバルWiFi事業は法人需要の増加と無制限プランの利用率増加が貢献
- 情報通信サービス事業は営業力の強化とOA機器等の販売が好調
- グランピング・ツーリズム事業は順調に推移
- 増減要因:
- グローバルWiFi事業: 法人需要の増加、無制限プランの需要増、インバウンド需要の回復
- 情報通信サービス事業: 営業力の強化、OA機器等の販売好調
- 株主優待制度拡充による費用増
- 競争環境:
- グローバルWiFi事業: アウトバウンドの回復は鈍いものの、法人需要が堅調に推移
- リスク要因:
- 株主数の増減が予測困難であることから、営業利益の変動が見通しづらい
- 配当に影響する当期純利益への影響が甚大
戦略と施策
- 現在の戦略:
- 中期経営計画に基づき、各事業の成長を推進
- 戦略的なデータドリブンセールスを推進し、全事業の営業活動の効率化と成果の最大化を目指す
- ストック型収益の拡大
- 進行中の施策:
- グローバルWiFi事業: 法人向けサービスの強化、eSIMの販売強化、インバウンド需要への対応
- 情報通信サービス事業: 営業力の強化、ストックサービスの拡販
- グランピング・ツーリズム事業: 施設の拡充
- セグメント別施策:
- グローバルWiFi事業: 無制限プランの提供エリア拡大、eSIMの販売強化、NINJA WiFiの拡充、World eSIMの販売強化
- 情報通信サービス事業: 中途採用による営業力強化、OA機器等の販売強化、ストックサービスの拡販
- グランピング・ツーリズム事業: 施設の拡充、外国人宿泊者の増加
将来予測と見通し
- 業績予想:
- 売上高: 2025年12月期40,002百万円
- 営業利益: 2025年12月期6,439百万円
- 当期純利益: 2025年12月期4,382百万円
- 中期計画:
- 2028年度までに売上高63,400百万円、営業利益10,000百万円、当期純利益6,800百万円、ROE20%以上を目指す
- マクロ経済の影響:
- 為替: 1ドル150円を前提とした業績予想
- 海外渡航回復率: 通期81.1%を前提とした業績予想
配当と株主還元
- 配当方針:
- 株主への利益還元を重視し、配当性向30%~40%を目安とする
- 2025年12月期は配当性向50%を予定
- 配当実績:
- 2024年12月期: 27円(第2四半期13円、期末14円)
- 2025年12月期(予想): 45円(第2四半期20円、期末25円)
製品やサービス
- 製品:
- グローバルWiFi: 海外用Wi-Fiルーターレンタルサービス、eSIM
- WiMAX: Wi-Fiルーター販売サービス
- サービス:
- NINJA WiFi: 訪日外国人向けWi-Fiレンタルサービス
- WiFiレンタルどっとこむ: 国内旅行や一時帰国向けのWi-Fiレンタルサービス
- VISION GLAMPING Resort & Spa: グランピング施設
- 情報通信サービス: OA機器販売、エコソリューション事業、自社サービス(記帳代行ドットコム、ビジョン光など)
- 協業・提携:
- SmartRyde(空港送迎サービス)との連携
重要な注記
- リスク要因:
- 株主数の増減が予測困難であることから、営業利益の変動が見通しづらい
- 配当に影響する当期純利益への影響が甚大
- その他:
- 株主優待制度の一部変更: QUOカードまたはデジタルギフトの株主優待制度を廃止し、スキンケアシリーズ「KO SHIKA」の割引券を適用
- IRメールマガジン配信開始
- 米国(ニューヨーク)に子会社を設立
- SBTi認定取得
- CDP「気候変動レポート2024」【B】認定
- MSCI ESGレーティング「A」認定
- 統合報告書2024発行
- 将来の見通しに関する注意事項あり
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
銘柄コード | 9416 |
企業名 | ビジョン |
URL | http://www.vision-net.co.jp/ |
市場区分 | プライム市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (2.1.0)」によって自動生成されました。
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