2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

基本情報

  • 企業概要:
    • 企業名: アサガミ株式会社
    • 主要事業分野: 物流事業、不動産事業、印刷事業
    • 代表者名: 木村健一
  • 報告概要:
    • 提出日: 2024年7月31日
    • 対象会計期間: 2025年3月期 第1四半期(2024年4月1日~2024年6月30日)
  • セグメント:
    • 物流事業: 倉庫部門、港湾フォワーディング部門、運輸部門が含まれる。倉庫での保管取扱量の増加、港湾フォワーディングでの輸入鋼材・輸出スクラップ・航空貨物輸送等の取扱量増加、運輸部門での料金改定により売上を計上。
    • 不動産事業: 主に不動産賃貸収入を計上。
    • 印刷事業: 新聞発行部数の減少や婚礼印刷の受注件数減少の影響を受ける。
    • その他: 業務請負事業、建築工事事業等が含まれる。
  • 発行済株式:
    • 発行済株式数: 1,418,000株 (2025年3月期1Q期末、自己株式を含む)
  • 今後の予定:

財務指標

  • 財務諸表:
    • 貸借対照表(2025年3月期1Q末):
    • 総資産: 44,753百万円(前期末比796百万円減少)
    • 純資産: 20,169百万円(前期末比73百万円減少)
    • 自己資本比率: 44.8%(前期末44.2%から増加)
    • 主な変動要因: 投資有価証券の増加(+184百万円)に対し、現金及び預金(-779百万円)、受取手形・売掛金・契約資産(-164百万円)が減少したことで流動資産が減少。負債では未払費用(+643百万円)の増加と、支払手形・買掛金・短期借入金等の減少により負債合計が減少。純資産はその他有価証券評価差額金の増加(+123百万円)がある一方、配当金の支払等により利益剰余金が減少(-194百万円)した。
    • 損益計算書(2025年3月期1Q累計):
    • 売上高: 8,067百万円(前年同四半期比△0.8%)
    • 営業利益: 147百万円(前年同四半期比+5.6%)
    • 経常利益: 231百万円(前年同四半期比+19.0%)
    • 親会社株主に帰属する四半期純利益: △24百万円(前年同四半期純損失△76百万円から改善)
    • キャッシュフロー計算書:
    • 第1四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。減価償却費は357,615千円(前年同四半期比減)。
  • 収益性:
    • 売上高: 8,067百万円(前年同四半期比0.8%減)
    • 営業利益: 147百万円(前年同四半期比5.6%増)
    • 経常利益: 231百万円(前年同四半期比19.0%増)
    • 親会社株主に帰属する四半期純利益: △24百万円(前年同四半期△76百万円から損失幅縮小)
    • 1株当たり純利益: △17.45円
  • 財務安全性:
    • 自己資本比率: 44.8%(前連結会計年度44.2%から微増)
  • 効率性:
    • 売上高営業利益率: 1.82%(前年同四半期1.72%から改善)
  • セグメント別:
    • 物流事業: 売上高5,571百万円(売上高の69.1%)、営業利益583百万円(営業利益の397%)
    • 不動産事業: 売上高879百万円(売上高の10.9%)、営業利益465百万円(営業利益の316%)
    • 印刷事業: 売上高1,913百万円(売上高の23.7%)、営業損失391百万円
    • その他: 売上高150百万円(売上高の1.9%)、営業利益17百万円(営業利益の12%)
    • 物流事業と不動産事業が利益に大きく貢献し、印刷事業は損失を計上。
  • 財務の解説:
    • 売上高は微減となったものの、物流事業と不動産事業の増益により、営業利益、経常利益ともに増加。親会社株主に帰属する四半期純損失は縮小。物流コスト上昇に伴う料金改定や減価償却費の減少が寄与。

配当

  • 配当実績と予想:
    • 2024年3月期: 年間120.00円(期末配当のみ)
  • 特別配当の有無: なし

セグメント別情報

  • セグメント別状況:
    • 物流事業:
    • 売上高: 5,571百万円(前年同四半期比2.6%増)。
    • 収益構成: 倉庫部門の取扱量増加、港湾フォワーディング部門での輸入鋼材等の取扱量増加、運輸部門での料金改定が寄与。
    • 収益貢献度: 営業利益583百万円(前年同四半期比1.0%増)。人件費および設備投資による減価償却費等の増加があったにも関わらず増益。
    • 不動産事業:
    • 売上高: 879百万円(前年同四半期比0.6%増)。
    • 収益貢献度: 営業利益465百万円(前年同四半期比3.3%増)。減価償却費の減少が寄与。
    • 印刷事業:
    • 売上高: 1,913百万円(前年同四半期比7.9%減)。
    • 収益構成: 新聞発行部数の減少、婚礼印刷の受注件数減少が影響。
    • 収益貢献度: 営業損失391百万円(前年同四半期比損失拡大)。
    • その他:
    • 売上高: 150百万円(前年同四半期比22.5%減)。
    • 収益貢献度: 営業利益17百万円(前年同四半期比44.5%減)。建設工事関連の減少が影響。
  • セグメント戦略:
    • 各セグメント共通して、経営理念である「顧客に対する最高のサービス」「適正利潤の追求」「眞に働きがいのある会社」に立ち返り、取り組みを実施。

競合状況や市場動向

  • 市場動向:
    • 国内経済: 為替の影響や物価上昇等を背景に、企業の倒産件数が増加。先行きは不透明な状況。
    • 物流業界: ドライバーの有効求人倍率高止まり、燃料価格高水準推移により厳しい経営環境。
    • 不動産業界: 首都圏大型物流施設の空室率が高水準。
    • 印刷業界: 市場規模縮小傾向が継続。新聞発行部数の減少、婚礼印刷の回復遅れ。

今後の見通し

  • 業績予想: 2025年3月期の通期連結業績予想は、2024年5月15日発表の予想数値から変更しない。
    • 通期売上高予想: 40,006百万円(対前期0.9%増)
    • 通期営業利益予想: 1,750百万円(対前期13.9%増)
    • 通期経常利益予想: 1,786百万円(対前期9.1%増)
    • 通期親会社株主に帰属する当期純利益予想: 1,055百万円(対前期22.9%増)
    • 通期1株当たり純利益予想: 746.08円
  • リスク要因: 為替変動、物価上昇、燃料価格の変動、労働力不足(ドライバー)、市場競争、規制環境の変化など、様々な外部要因が業績に影響を与える可能性がある。

重要な注記

  • 会計方針: 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更、その他の会計方針の変更、会計上の見積りの変更、修正再表示は無し。
  • その他: 継続企業の前提に関する注記なし。株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記なし。四半期連結財務諸表に対する公認会計士または監査法人によるレビューは実施されていない。業績予想は現時点での情報に基づき、将来の実際の業績は様々な要因により異なる可能性がある。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 9311
企業名 アサガミ
URL http://www.asagami.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.0)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By ジニー

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