2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

基本情報

  • 企業名: 旭有機材株式会社
  • 主要事業分野: 管材システム事業、樹脂事業、水処理・資源開発事業
  • 代表者名: 代表取締役社長執行役員 中野 賀津也
  • 報告概要:
    • 提出日: 2024年7月31日
    • 対象会計期間: 2025年3月期 第1四半期 (2024年4月1日~2024年6月30日)
  • セグメント:
    • 管材システム事業: 樹脂バルブを主力製品とし、耐食問題の解決や樹脂管材の機能性を追求した製品開発。
    • 樹脂事業: 自動車・建設機械向け素形材製品、現場施工の発泡材料製品、電子材料製品。
    • 水処理・資源開発事業: 水処理設備・水再生システムの設計・施工、地熱・温泉開発工事、メンテナンス・環境薬剤提供。
  • 発行済株式:
    • 発行済株式数: 19,800,400株 (2025年3月期 第1四半期)
    • 時価総額: — (開示情報なし)
  • 今後の予定:
    • 決算発表: — (今回発表済)
    • 株主総会: — (開示情報なし)
    • IRイベント: — (開示情報なし)

財務指標

  • 財務諸表:
    • 貸借対照表(連結):
      • 資産合計: 100,902百万円 (前期末 101,371百万円)
      • 負債合計: 26,927百万円 (前期末 29,698百万円)
      • 純資産合計: 73,976百万円 (前期末 71,673百万円)
    • 損益計算書(連結):
      • 売上高: 20,229百万円 (前年同期比 △3.8%)
      • 営業利益: 2,803百万円 (前年同期比 △31.2%)
      • 経常利益: 3,012百万円 (前年同期比 △30.8%)
      • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1,812百万円 (前年同期比 △34.5%)
    • キャッシュフロー計算書(連結): 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。減価償却費は600百万円。
  • 収益性:
    • 売上高: 20,229百万円 (前年同期比 △3.8%)
    • 営業利益: 2,803百万円 (前年同期比 △31.2%)
    • 経常利益: 3,012百万円 (前年同期比 △30.8%)
    • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1,812百万円 (前年同期比 △34.5%)
    • 1株当たり四半期純利益: 95.35円 (前年同期 144.31円)
  • 財務安全性:
    • 自己資本比率: 72.5% (前期末 70.0%)
    • 流動比率: — (開示情報なし)
    • 負債比率: — (開示情報なし)
  • 効率性:
    • 総資産回転率: — (開示情報なし)
    • 売上高営業利益率: 13.8% (前年同期 19.4%)
  • セグメント別:
    • 管材システム事業: 売上高 12,995百万円 (前年同期比 △8.3%)、営業利益 2,539百万円 (前年同期比 △34.4%)
    • 樹脂事業: 売上高 5,562百万円 (前年同期比 +5.5%)、営業利益 247百万円 (前年同期比 △4.7%)
    • 水処理・資源開発事業: 売上高 1,673百万円 (前年同期比 +4.9%)、営業損失 15百万円 (前年同期 営業損失 26百万円)
  • 財務の解説: 国内経済は緩やかな回復基調だが、原材料価格高騰や急激な為替相場の変動があった。海外では、米国の半導体工場投資の鈍化や人件費・償却費等の固定費増加があり減益となった。各セグメントでは、市場在庫調整や一部案件の遅延、海外顧客の需要動向などにより、前年実績を下回ったセグメントや、一部堅調に推移したセグメントがある。

配当

  • 配当実績と予想:
    • 2024年3月期: 年間配当 100.00円 (第1四半期末 50.00円、期末 50.00円)
    • 2025年3月期 (予想): 年間配当 110.00円 (第1四半期末 55.00円、期末 55.00円)
  • 特別配当の有無: なし。
  • 今後の配当可能性: 会社予想通りであれば、増配となる見込み。

セグメント別情報

  • 管材システム事業:
    • 状況: 国内設備投資の落ち着き、市場在庫調整、海外(特に中国)での設備投資計画の見直し等により、売上は前年を下回った。利益面では、売上減少に加え固定費増加の影響で前年を下回った。
    • 戦略: 耐食性向上や機能性追求による製品開発、お客様への提案営業。
  • 樹脂事業:
    • 状況: 自動車メーカーの型式認証不正等の影響による出荷量減少等で国内売上は前年を下回った。一方、海外での自動車生産台数増加を背景に、顧客ニーズへの対応により海外売上は前年を上回った。発泡材料製品は、現場施工のしやすさや断熱性能向上により、売上は堅調。電子材料製品は、中国での需要増加により売上は大きく伸長。
    • 戦略: 高付加価値品への切り替え、顧客ニーズにマッチした提案営業。
  • 水処理・資源開発事業:
    • 状況: 民間工事は順調だったが、案件減により売上は前年を下回った。資源開発事業は計画通り進捗し、売上は前年を上回った。メンテナンス事業は順調に進捗し売上は前年を上回ったが、環境薬剤事業は製品出荷量減により前年を下回った。利益面では、主要工事の完工が第4四半期に偏る影響で、第1四半期は営業損失となった。
    • 戦略: 水再生システムの設計・施工、再生可能エネルギー資源開発。

中長期計画との整合性

  • 中期経営計画: GNT2025に基づき、海外・半導体関連製品を中心に成長を追求する方針。当四半期の業績は、一部セグメントでの需要減退や固定費増の影響を受けたが、樹脂事業における海外売上や電子材料分野での回復など、中長期計画達成に向けた動きも見られる。

競合状況や市場動向

  • 競合他社との比較: 同業他社の決算短信は開示されていないため、直接的な比較はできない。
  • 市場動向: 管材市場は国内設備投資の動向に影響を受ける。樹脂事業においては、自動車産業や半導体・液晶関連産業の動向が業績に影響を与える。水処理・資源開発事業は、インフラ投資や再生可能エネルギーへの関心の高まりが追い風となる可能性がある。

今後の見通し

  • 業績予想:
    • 通期業績予想に変更はない。
    • 売上高: 87,000百万円 (前期比 △0.5%)
    • 営業利益: 12,000百万円 (前期比 +23.0%)
    • 経常利益: 12,100百万円 (前期比 △24.7%)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益: 8,500百万円 (前期比 +25.3%)
    • 1株当たり当期純利益: 447.35円
  • リスク要因:
    • 原材料価格の変動
    • 急激な為替相場の変動
    • 主要顧客産業(半導体、自動車等)の景気動向
    • 地政学リスク

重要な注記

  • 会計方針:
    • 「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年改正会計基準)を適用。
    • 税金費用は、見積実効税率を用いて算定。
  • その他:
    • 連結範囲の重要な変更はなし。
    • 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理として、税金費用の計算方法が記載されている。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 4216
企業名 旭有機材
URL http://www.asahi-yukizai.co.jp/
市場区分 プライム市場
業種 素材・化学 – 化学

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.1)」によって自動生成されました。

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By ジニー

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