2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
株式会社ヒューマンテクノロジーズ(5621) — 2025年3月期 決算短信(連結)要約
(注)以下は提供資料に基づく事実整理です。投資助言は行いません。不明項目は「–」と表記しています。
基本情報
- 企業名:株式会社ヒューマンテクノロジーズ
- 上場取引所:東証(東)
- コード:5621
- URL:https://www.h-t.co.jp/
- 代表者:代表取締役社長 家崎 晃一
- 主要事業分野:勤怠管理を中核とするバックオフィス効率化サービス(SaaS)— 主力サービス「KING OF TIME」等
- 問合せ先:経営管理室 加藤 翼 / TEL 03-4577-9600
- 備考:2023年9月に普通株式1株→300株の株式分割を実施(期首換算で1株当たり数値算定)
報告概要
- 決算短信提出日:2025年5月15日
- 対象会計期間:2024年4月1日~2025年3月31日(2025年3月期)
- 決算補足説明資料:作成・TDnet開示あり
- 決算説明会:機関投資家・アナリスト向け(2025年5月19日開催予定)
セグメント
- セグメント構成:単一セグメント(勤怠管理SaaS事業)。資料はセグメント別開示を省略。
発行済株式
- 期末発行済株式数(普通株式、自己株式含む):9,593,200株(2025年3月期末)
- 期中平均株式数:9,593,200株(2025年3月期)
- 期末自己株式数:-株
- 時価総額:–(資料に記載なし)
今後の予定(資料記載)
- 定時株主総会開催予定日:2025年6月26日
- 配当支払開始予定日:2025年6月27日
- 有価証券報告書提出予定日:2025年6月27日
- 決算説明会:2025年5月19日(機関投資家・アナリスト向け)
- 決算補足説明資料:TDnetおよび当社Webで開示予定
財務指標(主要数値)
(単位:百万円、%は前年同期比。1株当たりは円。)
連結業績(通期)
- 売上高:6,055(+20.3%)
- 営業利益:931(+79.0)
- 経常利益:935(+86.7)
- 親会社株主に帰属する当期純利益:655(+95.4)
- 1株当たり当期純利益(EPS):68.31円
- 営業利益率:15.4%
- 経常利益率(総資産に対する経常利益率):17.4%(資料表示)
- 自己資本当期純利益率(ROE換算):15.7%(資料表示)
連結財政状態(2025年3月31日)
- 総資産:5,887(百万円)
- 純資産:4,431(百万円)
- 自己資本比率:75.3%
- 1株当たり純資産(BPS):461.93円
キャッシュ・フロー(連結)
- 営業CF:+1,025(百万円)
- 投資CF:-234(百万円)
- 財務CF:-142(百万円)
- 現金及び現金同等物期末残高:3,974(百万円)
配当
- 2025年3月期(実績):中間 0.00円 / 期末 20.50円 → 年間 20.50円(配当性向 30.0%/純資産配当率 4.7%)
- (注)期末配当は当初17.00円から20.50円へ増配(5月15日公表)
- 2026年3月期(予想):年間 28.00円(期末 28.00円、配当性向想定約30.2%)
財務諸表の要点(ハイライト)
- 損益:売上高は前年比20%増と成長、利益面は規模の拡大と先行投資一巡により営業利益率が改善(営業利益 +79%)。販管費は増加したが売上伸長で吸収。
- 貸借対照表:現預金は3,974百万円(前期比 +650百万円)と増加。固定資産はソフトウエア関連(無形資産)が増加し、固定資産合計は942.8百万円へ増加。
- キャッシュ:営業CFが大幅改善(1,025百万円)、投資は主に無形固定資産(ソフトウェア開発)への支出。財務CFは配当支払等でマイナス。
- 法人税等:税金費用が増加(法人税等合計 279,824千円)する一方で、税引前利益増で当期純利益大幅増加。
セグメント別情報
- 事業セグメント:勤怠管理SaaS事業(単一)
- 売上・利益貢献:連結すべてが当該セグメント。売上高6,055百万円、営業利益931百万円。
- セグメント戦略・施策(会社説明より)
- 勤怠管理を中心に給与計算自動化へ注力。
- 「KING OF TIME」導入支援の強化(プリセット、ガイド、導入支援/有償コンサル)。
- 新サービス:2024年10月「就業規則ナビ」リリース、2025年2月「KING OF TIME 電子契約」リリース(クロスセル狙い)。
- 販売面:Webマーケティング強化、販売パートナーによる間接販売拡大。
- 料金体系:2023年10月以降新規は段階的に「打刻人数課金」→「登録人数課金」へ変更(2025年4月以降既存契約も順次移行)。利用実態に即した課金変更で収益性向上を見込む。
中長期計画との整合性
- 中期目標(会社方針)
- 売上高:前年比20%前後の継続的成長を目指す。
- 収益性:営業利益率30%以上を目標。
- 進捗(2025年実績との対比)
- 売上20%成長は達成(2025実績 +20.3%)。営業利益率は15.4%(目標30%には未達)。会社は先行投資の一巡と課金体系変更により今後効率化が進む見込みと説明。
- 結論(事実整理):売上成長は計画と整合、収益性目標は現時点で未達。会社は施策(課金改定・投資回収)で改善を図ると表明。
競合状況・市場動向(資料記載の観点)
- 市場環境:働き方改革関連法や被用者保険の適用拡大、人的資本開示(健康・安全)強化などにより、勤怠データ活用の重要性が増加。アナログ管理からSaaSへの移行需要が継続。
- 競争優位性(資料より):導入支援、周辺サービス(就業規則支援、電子契約)やパートナー流通の強化により、クロスセル/LTV拡大を図る戦略と記載。
今後の見通し(会社予想)
- 2026年3月期(予想、連結)
- 売上高:7,265百万円(+20.0%)
- 営業利益:1,285百万円(+38.1%)
- 経常利益:1,285百万円(+37.5%)
- 親会社株主に帰属する当期純利益:888百万円(+35.6%)
- 1株当たり当期純利益:92.63円
- 前提・留保事項:業績予想は当社が合理的と判断する前提に基づくものであり、確約ではない。詳細前提は添付資料参照。
リスク要因(資料・一般的観点)
(資料内で言及のある要因含む)
– マクロ外部要因:世界情勢の緊迫化、資源・原材料の価格上昇、円安、物価高、世界的金融引締めなど。
– 事業特有のリスク:料金体系変更の影響、顧客導入ペースや解約動向、法令改正(労基法、保険適用等)による需要変動。
– 会計・税制変更:2022年改正会計基準(法人税等)を適用済み。会社は影響はないと説明。
– その他特定のリスク情報:資料以外のものは「–」。
重要な注記(会計・その他)
- 会計方針の変更:2022年改正会計基準(法人税等に関する基準)を当期首から適用。注記では連結財務諸表への影響はないと記載。
- 連結範囲の変更:当期中に重要な連結範囲変更はなし。
- 継続企業の前提:該当事項なし。
- 株式分割:2023年9月8日に普通株式1株→300株の株式分割(期首換算で1株当たり数値を算定)。
重要な参考事項:
– 決算短信は監査対象外であり、業績予想は将来の事象に関する記述で達成を保証するものではない(資料注記)。
– 上記は提供資料の記載内容の整理です。不明点は「–」としました。
必要であれば、以下についても作成します(別途指示ください)
– 主要財務指標の前年〜当期比較(表形式)
– キャッシュ・フローの詳細分析
– 指標(ROE、ROA、流動比率、負債比率等)の計算と推移
– 競合主要社との定量比較(公開情報を参照)
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
銘柄コード | 5621 |
企業名 | ヒューマンテクノロジーズ |
URL | https://www.h-t.co.jp/ |
市場区分 | グロース市場 |
業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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