2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

決算短信要約(Markdown)

以下は、提供いただいた「株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス 2026年3月期 第1四半期決算短信(連結)」に基づく整理です。不明な項目は「–」としています。

基本情報
  • 企業名:株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
  • 主要事業分野:宅配事業(宅配寿司・宅配御膳等の宅配サービス)
  • 代表者名:代表取締役社長 江見 朗
  • 連絡先(問合せ先):取締役副社長 渡邊 一正(TEL:(03)5444-3611)
  • 上場取引所・コード:東証・6082
  • URL:https://www.rideonexpresshd.co.jp/
報告概要
  • 提出日:2025年8月14日
  • 対象会計期間:2025年4月1日~2025年6月30日(2026年3月期 第1四半期)
  • 決算補足説明資料の作成:有
  • 決算説明会の開催:無
セグメント
  • セグメント構成:単一セグメント(宅配事業のみ)
  • 各セグメント概要:宅配寿司「銀のさら」、宅配御膳「釜寅」、宅配寿司「すし上等」、DEKITATE 等の宅配サービス
発行済株式等
  • 期末発行済株式数(自己株式含む):10,918,529株
  • 期末自己株式数:1,140,586株
  • 期中平均株式数(第1四半期累計):9,777,943株
  • 時価総額:–(決算短信に記載なし)
  • 潜在株式調整後EPS:該当なし(潜在株式無し)
今後の予定
  • 次回決算発表(通期・各四半期の具体日程):–(本資料に具体日程記載なし)
  • 株主総会:–(本資料に具体日程記載なし)
  • IRイベント:決算説明会は実施しない(本四半期は開催無し)。決算補足資料は作成あり。
損益(連結・第1四半期累計:2025/4/1–2025/6/30、百万円未満切捨て)
  • 売上高:5,225 百万円(前年同期比 +0.8%)
  • 売上原価:2,716 百万円
  • 売上総利益:2,509 百万円
  • 販管費:2,458 百万円
  • 営業利益:50 百万円(前年同期は営業損失 △90 百万円)
  • 経常利益:52 百万円(前年同期は経常損失 △83 百万円)
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益:20 百万円(前年同期は△118 百万円)
  • 1株当たり四半期純利益:2.08 円

(注:包括利益:149 百万円)

貸借対照表(連結・第1四半期末)
  • 総資産:12,605 百万円(前期末 12,996 百万円、△391)
  • 純資産:8,033 百万円(前期末 8,030 百万円、+3)
  • 自己資本比率:63.7%(前期末 61.8%)
  • 現金及び預金:5,710 百万円(前期末 6,545 百万円、△833)
  • 投資有価証券:3,015 百万円(前期末 2,497 百万円、+517)
  • 流動資産合計:7,800 百万円
  • 流動負債合計:3,035 百万円
  • 長期借入金:893,627 千円(前期末 1,038,725 千円、減少)
キャッシュフロー
  • 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない(本資料では未提示)
主要財務比率(概算)
  • 売上高営業利益率(営業利益率):約 0.97%(50 / 5,225)
  • 経常利益率:約 1.0%
  • 純利益率:約 0.39%(20 / 5,225)
  • 総資産回転率:約 0.41(5,225 / 12,605)
  • 流動比率(概算):約 257%(7,800 / 3,035)
  • 負債比率(負債/純資産):約 56.9%(4,572 / 8,033)
セグメント別
  • 単一セグメント(宅配事業)につき、セグメント別売上・利益の内訳は開示省略(セグメント別記載なし)
財務の解説(会社の説明より要旨)
  • 売上はメニュー改定や25周年プロジェクト等の販売施策により増加。
  • 売上増に伴う売上原価の増加はあるが、前年のサービス終了等で販管費が適正化され、費用は減少。
  • 営業外では加盟店舗買い取り損や直営店舗売却益等を計上。
  • 資産では現金預金・売掛金の減少、投資有価証券・棚卸(原材料等)の増加が主因。
  • 負債では未払金・長期借入金・未払法人税等の減少で負債合計は減少。
配当
  • 2025年3月期(実績):中間 0.00 円、期末 15.00 円、年間合計 15.00 円
  • 2026年3月期(予想):中間 0.00 円、期末 15.00 円、年間合計 15.00 円(修正無し)
  • 特別配当:無し(本資料に記載無し)
セグメント別情報(補足)
  • セグメントは単一(宅配事業)。個別ブランド施策として、銀のさら等でのメニュー改定、25周年プロジェクト、デリポイント施策、TV CM、テイクアウト併設店舗の推進、DEKITATE・最上製麺の検証・リニューアル等を実施。
  • 売上・利益の詳細なブランド別内訳は開示されていない。
中長期計画との整合性
  • 基本戦略:「次世代ホームネット戦略」を掲げ、宅配を軸にした顧客利便性向上とCRM強化を推進。
  • 進捗:第1四半期の業績は通期予想に対して順調(公表予想を上回る進捗)が、事業環境変動等を勘案し通期予想の修正は行っていない。
競合状況や市場動向(資料の記載内容を要約)
  • 市場動向:高齢化、単身世帯・共働き世帯の増加でフードデリバリー・テイクアウト等の中食需要は堅調。ただし、コスト増加や競争激化が課題。
  • 競合他社との比較:本資料に具体的な他社比較は無し。詳細は開示無し(–)。
今後の見通し
  • 業績予想(通期:2025/4/1–2026/3/31、百万円)
    • 通期売上高:23,430(前期比 +0.2%)
    • 通期営業利益:807(同 +3.3%)
    • 通期経常利益:804(同 +11.5%)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益:429(同 +28.9%)
    • 通期1株当たり当期純利益:43.96 円
  • 第2四半期累計(中間)予想:売上高 10,664 百万円、営業利益 3 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 △35 百万円(1株当たり -3.62円)
  • 会社見解:第1四半期は現時点の通期予想を上回る進捗だが、環境変動考慮のうえ通期予想は据え置き。
主なリスク要因(資料より)
  • 国内外の景気動向(例:米国の通商政策による下押しリスク)
  • 物価上昇による個人消費の下振れ
  • コスト増・競争激化 等
  • 将来予測は不確実性を含む旨の注意喚起あり
重要な注記
  • 連結範囲の変更:無し
  • 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理の適用:有(税金費用の計算等、見積りに基づく四半期税効果会計を採用)
  • 会計方針の変更・見積り変更・修正再表示:無し
  • 四半期連結財務諸表に対する監査(レビュー):無し(公認会計士/監査法人によるレビューは実施されていない)
  • 減価償却費(第1四半期累計):61,189 千円(前年同期 61,959 千円)

(注記)
– 本要約は提供された決算短信の記載内容に基づく整理であり、投資助言や価値判断を行うものではありません。
– 開示されていない情報は「–」としています。


上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 6082
企業名 ライドオンエクスプレスホールディングス
URL http://www.rideonexpresshd.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 情報通信・サービスその他 – サービス業

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By シャーロット

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