2025年11月期 決算短信[日本基準](連結)

エグゼクティブサマリー

  • 決算サプライズ:会社は2026年11月期の業績予想を「合理的な算定が困難」として開示せず(会社予想未開示)。通期ガイダンス不在が投資家にとって最大の注目点。
  • 業績の方向性:増収増益。売上高4,522百万円(+13.9%)、営業利益586百万円(+112.1%)、親会社株主に帰属する当期純利益412百万円(+94.3%)。
  • 注目すべき変化:マリン・環境機器事業が大幅に拡大(売上1,057百万円、+63.7%/営業利益438百万円、+139.5%)。SI事業は営業損失から営業黒字へ転換(74百万円、前期は▲27百万円)。
  • 今後の見通し:大型案件の納入時期の前後で業績変動が大きくなるため、会社は2026年通期予想を開示せず。業績の短期予測は不確実。
  • 投資家への示唆:受注・納入のタイミング依存度が高く、バックログ・受注動向の継続モニタが重要。地政学/為替/金利等の外部要因にも留意すべき。

基本情報

  • 企業概要:
    • 企業名: テクノアルファ株式会社
    • 主要事業分野: エレクトロニクス事業(半導体テストソリューション、FA装置等)、マリン・環境機器事業(舶用クレーン等特殊甲板機器販売)、SI事業(試験・計測システム・インテグレーション)、サイエンス事業(理化学機器販売)
    • 代表者名: 代表取締役社長 稲垣 映磨
  • 報告概要:
    • 提出日: 2026年1月14日
    • 対象会計期間: 2024年12月1日~2025年11月30日(2025年11月期・連結)
  • セグメント:
    • エレクトロニクス事業: 半導体テスター等のテストソリューション、FA装置
    • マリン・環境機器事業: 舶用クレーン等特殊甲板機器の販売
    • SI事業: 試験・計測システムのSI(装置開発・設計連携)
    • サイエンス事業: 理化学機器の販売
  • 発行済株式:
    • 期末発行済株式数: 2,316,000株
    • 期中平均株式数: 1,765,650株
    • 期末自己株式数: 550,350株
  • 今後の予定:
    • 定時株主総会開催予定日: 2026年2月26日
    • 配当支払開始予定日: 2026年2月27日
    • 有価証券報告書提出予定日: 2026年2月25日
    • 決算説明会: 有(アナリスト、個人投資家向け)

決算サプライズ分析

  • 予想vs実績:
    • 会社予想:2026年11月期の業績予想は「合理的な算定が困難のため未開示」。したがって達成率は算出不能(会社予想未開示)。
    • 売上高:実績 4,522百万円(前年同期比 +13.9%)
    • 営業利益:実績 586百万円(前年同期比 +112.1%)
    • 純利益:実績 412百万円(前年同期比 +94.3%)
  • サプライズの要因:
    • マリン・環境機器事業で、期中に以前受注した大型舶用機器の納入が予定どおり進んだことにより売上・利益が大幅に増加。
    • エレクトロニクス事業では半導体テスター中心に案件の検収が順調に進行。
    • SI事業はエレクトロニクス部門との連携強化で黒字化。
  • 通期への影響:
    • 会社は大型案件の納入時期の前後で業績が大きく変動すると明記しており、短期での通期達成可能性は受注・納入タイミングに依存。予想修正は現時点でなし(予想未開示)。
  • 対会社予想差分(会社予想が未開示のため差分計算は省略)
    • 会社予想未開示

財務指標

  • 財務諸表(要点、単位:百万円)
    • 売上高: 4,522(+13.9%)
    • 売上原価: 2,991
    • 売上総利益: 1,532
    • 販管費: 945
    • 営業利益: 586(+112.1%)
    • 経常利益: 603(+90.4%)
    • 親会社株主に帰属する当期純利益: 413(+94.3%)
    • 総資産: 3,329(+10.4%)
    • 純資産: 2,313(+18.3%)
    • 自己資本比率: 69.5%(前期比 +4.6ポイント、安定水準:目安40%以上)
    • 1株当たり当期純利益(EPS): 233.71円(前期 120.31円、+94.3%)
  • 収益性指標
    • 営業利益率: 13.0%(業種平均は業種により異なるが、一般的には高水準)
    • ROE(目安: 8%以上良好): 19.3%(算定目安:当期純利益÷平均自己資本、良好)
    • ROA(目安: 5%以上良好): 13.0%(良好)
  • 進捗率分析(通期予想未開示のため算出不可)
    • 通期予想に対する売上・営業利益・純利益の進捗率: 会社予想未開示
  • キャッシュフロー(単位:百万円)
    • 営業CF: +607(前年 ▲336 → 大幅改善)
    • 投資CF: ▲61(前年 ▲20)
    • 財務CF: ▲273(前年 +148、主に短期借入金返済210)
    • フリーCF(営業CF−投資CF): 約 +546(良好)
    • 営業CF/純利益比率: 606.6 / 412.7 ≒ 1.47(目安1.0以上で健全)
    • 現金及び現金同等物残高(期末): 725(前年 449、増加)
  • 財務安全性:
    • 自己資本比率 69.5%(安定水準)
    • 短期借入金は300百万円(前期510百万円→減少210百万円)
    • 流動比率等の詳細比率は開示数値より算出可能だが、総じて財務は健全

特別損益・一時的要因

  • 特別利益: 固定資産売却益 2,745千円
  • 特別損失: 固定資産除却損 223千円
  • 一時的要因の影響: 前期に計上した減損損失(3,965千円)は当期に無く、当期の特別項目は小額。業績の基調は事業収益の改善による。
  • 継続性の判断: 上記特別項目は一時的な処理であり、業績改善の主因は事業の受注・納品進捗にある(継続性は受注状況に依存)。

配当

  • 配当実績と予想:
    • 2025年11月期(実績): 期末配当 35.00円、年間合計 35.00円、配当金総額 61百万円、配当性向(連結)15.0%、純資産配当率 2.9%
    • 2026年11月期(会社予想): 期末配当 35.00円(表記あり)、年間合計 35.00円(ただし業績予想は未開示)
    • 配当利回り: 株価情報未提示のため算出不可(-)
  • 特別配当の有無: 無
  • 株主還元方針: 自社株買いの記載はなし

設備投資・研究開発

  • 設備投資:
    • 有形固定資産取得による支出(投資CF計上): 55,908千円(前年 56,541千円)
    • 減価償却費: 27,676千円
  • 研究開発:

受注・在庫状況(該当する業種の場合)

  • 受注状況(当連結会計年度、単位:千円)
    • 受注高合計: 4,315,732(+33.1%)
    • 受注残高合計: 2,039,756(▲9.3%)
    • セグメント別主な数値:
    • エレクトロニクス事業 受注高 3,182,388(+44.3%)、受注残 1,337,813(+75.7%)
    • マリン・環境機器事業 受注高 274,662(+5.3%)、受注残 424,306(▲64.8%)
    • SI事業 受注高 692,546(+5.8%)、受注残 267,495(▲1.2%)
    • サイエンス事業 受注高 166,135(+36.6%)、受注残 10,140(▲1.5%)
  • 在庫状況:
    • 商品(棚卸資産): 496,366千円(前期 230,056千円 → +115.9%)

セグメント別情報

  • 売上高・セグメント利益(当期:単位 百万円 / 前年比は一桁小数で符号付)
    • エレクトロニクス事業: 売上 2,604(+1.6%)、セグメント利益 286(▲2.1%)
    • 概要: 半導体テスター強化、FA装置の自社開発と輸入商材の補完
    • マリン・環境機器事業: 売上 1,057(+63.7%)、セグメント利益 438(+139.5%)
    • 概要: 舶用クレーン等の大型納入が進行(受注から検収まで期間が長い)
    • SI事業: 売上 695(+11.7%)、セグメント利益 74(前期は▲27)
    • 概要: エレクトロニクス部門との連携で試験・計測SIが改善
    • サイエンス事業: 売上 166(+20.1%)、セグメント損失 ▲17(前期は +4)
    • 概要: 引き合いはあるが売上・利益は低調推移
  • 地域別売上: 明示的な地域別内訳は開示なし(国内/海外比率: –)

中長期計画との整合性

  • 中期経営計画: 文中での明示的な数値目標はなし。重点課題として、半導体テスト、FA装置、舶用機器、試験・計測SI、理化学機器の強化を掲げる。
  • KPI達成状況: 公表KPIの明確な定量目標は示されていないため、進捗は受注高・受注残・セグメント利益などで判断する(受注高は増加)。

競合状況や市場動向

  • 市場動向: ロシア・ウクライナ情勢、中東の緊迫、米国の通商政策の動向により金利・為替の注視が必要と明記(外部リスクとして会社が言及)。

テーマ・カタリスト

(短信本文に明示されている内容のみ)

  • 短期的な成長分野:
    • 舶用機器販売(マリン・環境機器事業の大型案件納入)
    • 半導体テストソリューション(案件の検収進捗)
  • 中長期的な成長分野:
    • FA装置分野強化(自社開発装置と輸入商材の相互補完)
    • 試験・計測システムインテグレーション強化(SIとエレクトロ部門連携)
    • 理化学機器販売の強化(サイエンス事業)
  • リスク要因(短信本文に明記されたもののみ):
    • 地政学的リスク(ロシア・ウクライナ、中東)
    • 米国通商政策等を踏まえた金利・為替動向
    • 大型案件の納入時期の前後による業績変動

注視ポイント(次四半期に向けた論点、短信記載の変数のみで整理)

  • 通期予想に対する進捗率と達成可能性: 通期予想未開示のため、達成可能性は受注・納入のタイミング次第と会社が明記(注視点:受注残・納入スケジュール)。
  • 主要KPIの前期同期比トレンド: 受注高は全社で +33.1%、特にエレクトロニクス受注 +44.3%、受注残(バックログ)はセグメントで差異あり(エレクトロは +75.7%で積み上がり、マリンは受注残▲64.8%)。
  • ガイダンス前提条件の妥当性: 為替・原材料・金利に関する具体前提は開示なし → 妥当性評価不可
  • その他注視点: 現金・流動性は増加(現金725百万円)、短期借入金は減少(510→300百万円)。大型案件の受注→納入進捗が業績を左右。

今後の見通し

  • 業績予想:
    • 通期予想の修正有無とその理由: 2026年11月期の連結業績予想は「合理的な算定が困難のため開示せず」。理由は大型案件の納入時期の前後による業績変動。
    • 次期予想(数値): 未開示
    • 会社予想の前提条件: 為替・原油価格等の前提は開示なし
  • 予想の信頼性: 会社自身が通期予想を開示していないため、短期的な数値予想の信頼性判断は不可
  • リスク要因: 受注・納入時期の変動、地政学リスク、為替・金利変動等(会社明記)

重要な注記

  • 会計方針: 期中における会計方針の変更等はなし(会計基準の改正に伴う変更等なし)。
  • 連結範囲の変更: なし
  • 監査: 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外と明記
  • その他重要な告知: 特記事項として「今後の業績予想は開示していない」旨の注記

(注)本まとめは提供された決算短信(テクノアルファ株式会社 2025年11月期 決算短信)本文の記載事項に基づき整理したものであり、投資助言や推奨を行うものではありません。情報不足・未開示の項目は「–」または「会社予想未開示」と記載しています。


上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。


企業情報

銘柄コード 3089
企業名 テクノアルファ
URL http://www.technoalpha.co.jp/
市場区分 スタンダード市場
業種 商社・卸売 – 卸売業

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.52)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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By シャーロット

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